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老师,我们是工程类,一部分通过其他公司挂靠的形式,我们给挂靠公司服务费,比如100万的合同,给对方2%的管理费,然后其他进项销项数据都对等,我们付给对方的费用,是不是只需要按照2%的这部分2万块钱给对方算增值税附加税呢

2025-04-14 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 11:53

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户9640 追问 2025-04-14 11:55

那企业所得税和印花税按多少比例合适呢,包括计税基础按多少呢,100万还是2万呢

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齐红老师 解答 2025-04-14 11:56

同学,你好 印花税按照合同,没有合同,就按照发票,进项,销项都要算 所得税按照差额来算

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同学,你好 嗯嗯,是的
2025-04-14
你们付给被挂靠方的钱你们挂往来,他收到钱先还你的五十,然后剩下的钱他扣除税点和税金之后打款给你,你还得给他开发票
2021-01-11
你好需要交增值税,需要做收入
2024-07-12
你好,你可以把房子转让给第三方
2024-07-12
不给对方开发票也需要做账。缴纳增值税和所得税
2024-07-12
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