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郭老师,问一下好几年前,帐面上有入固定资产,但是折旧表里没有入进这个金额,导致这个些设备没有计提折旧费。那好多年了,现在再去计提还没有吗?

2025-04-14 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 13:41

再去计提可以的,你计提了折旧之后,累计折旧就有贷方余额了。

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快账用户3769 追问 2025-04-14 13:41

老师,那我应该怎么去处理

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齐红老师 解答 2025-04-14 13:44

借利润分配,未分配利润 贷累计折旧汇算清缴纳税调减 你看一下,你做了这个之后是正确的吗?

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快账用户3769 追问 2025-04-14 14:38

郭老师,入了研发费用的固定资产是不是借方不能进做固定资产了?能做借方的研发费用中的管理费用或者其他费用是不是?

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:39

你好,固定资产,它就是做固定资产然后折旧的时候做研发支出

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快账用户3769 追问 2025-04-14 14:49

但是做了固定资产,的话原值就对不上了呀?如果一个设备是研发用的,借方就是不能做固定资产是不是?

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齐红老师 解答 2025-04-14 14:50

你的固定资产卡片也录入这一个固定资产不就行了?l

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快账用户3769 追问 2025-04-14 15:01

哦对。谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-14 15:04

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
再去计提可以的,你计提了折旧之后,累计折旧就有贷方余额了。
2025-04-14
可以补 按照剩余使用年限折旧 年折旧率 = (1 - 预计净残值率) ÷ 预计使用年限 × 100% 月折旧率 = 年折旧率 ÷ 12
2025-10-10
你好,一次性在这个月计提了前几月的折旧数
2020-10-22
对的是的,需要计提折旧。生产经营用的工具器具都是五年,他按照三年来的多折旧了,借累计折旧贷利润分配未分配利润。这是红冲多折旧的 残值率,自己设置0~5%都行。需按减去残肢之后再折旧。如果没有残值的话,就不要考虑了。
2025-05-20
你好,你的,总账模块和固定资产模块是连用的吗?不是的话影响不大,但是存在一定的查账风险
2022-05-12
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