你好,你收到的成本费用发票是多少?

老师,您好,我们公司有个个体户长期没有业务,都在做零申报,然后上个月发生一笔业务是供应商发票开错公司名称了,开给这个个体户了,后面也叫那边红冲了,但是这个月申报个税个税是0申报,就一直显示申报失败,显示成本费用与系统测算的金额差异过大,这种情况怎么处理啊。
老师,我公司是小规模个体户,公司主要业务就是房子租给别的公司收取租赁费,我现在个税端里面申报第一季度个人生产经营所得,上季度开了15000元的电费发票,申报数据里面收入15000,成本费用数量我填了13050元,占比87%,然后点击申报,然后系统提示:你填报的成本费用金额与系统测算的金额差异过大,这个是怎么回事哈老师?
老师你好,建筑2023年下发了一个风险,涉及2022年和2023年成本收入差异过大,当时你们更正了2022年的企业所得税年报,补交了几千元税款,但由于2023年所开的发票当时甲方未付款,也未进行企业所得税汇算,所以当时未做处理,现在上面要求进行处理,所以你们要提供2023年的全部成本资料,如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报,如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下,这是专管员给我发的问题,我该如何应对呢?税务系统里面只有开具发票金额,没有成本发票金额,主要成本是人工费,已在个税系统里面申报,开具收入发票298万了,么有成本发票,人工费是200万,现在和我申报的差成本金额差73万,我用手撕发票代替可以吗?让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
老师:您好!我们公司是小规模纳税人,设计行业。去年有三笔设计费用合计23万因为甲方不开具发票,所以申报了未开票收入。今年1月份这三笔设计费用甲方又要求我们把发票开了。这个季度没有开具其他发票,只开具了这笔之前已经申报过未开票收入的23万的发票。第一季度增值税申报时,增值税申报表我填写了0,到税务大厅申报后,税务人员说比对不通过,强制申报后电子发票赋额为0,无法开具发票。现在我准备之前的申报表,准备联系税务处理申报比对不通过的问题,发现去年申报的未开票收入当时估计是没有四舍五入的原因,申报的金额比实际开具发票的票面金额少了1分钱,现在该如何处理?
老师,这个会计分录要怎么做呀
您好老师,我们24年有个离职员工,罚款了20,并辞退了,他法院起诉判决,支付他这20罚款,我应该怎么入账,还申报个税吗,是26年3月支付
您好,外经证上的金额,是按合同金额填?还是填每一次的开票金额?
进项发票已抵扣明细在电子税务平台怎么查?老师请回答?
您好老师,我们公司现在注销,应付账款有余额,该调的已经调完了,这种情况怎么解决
进项发票已抵扣明细在电子税务平台怎么查?
老师,合并报表这块怎么合并?
老师,施工过程中,因为台风损失,甲方拿到保险公司赔偿款的时候有一万是我们施工方的,然后甲方转款1万元给我们施工方,我们施工方收到这1万元的时候怎么入账?会产生什么税款吗?
老师,公司包餐,这个餐费可以用收据入账吗?因为买菜什么的没有发票最多一个月可以多少钱?
离职人员的火车票我计入什么科目呀,离职了这员工还给公司兼职给公司干活儿呢,我如何处理这火车票呢
收到的发票没有,在这个季度之前,个税端生产经营所得我多零申报的,现在这个季度开票,开票金额数量移动带出来的系统,然后叫我填成本费用
你好,那你自己写一下收到的发票是多少
第一季度实际上没有收到过发票老师
收到的发票零 帐上的成本费用xx
系统测算的成本费用数据,老师,系统是根据什么测算的?因为电力公司发票还没有开给我
是根据你们单位这个时间内收到的发票
可是老师,我税务系统里面查了,2025.1-3月没有别人开给我 公司的发票
哦,那对呀,所以你填写的成本费用他就会提示你差异大
那我成本费用数据要填0吗?
还是其他怎么填?
根据你利润表来填写就可以的。他和获取的数据不一致的情况下,你在备注里面写一下说明。
资产负债表和利润表一直零申报的
那你不都有收入了,你的利润表收入还是0?
没有建账,一直零申报的
那就是0 但是有风险 有收入就会有成本,, 没成本有虚开发票的风险
我了解了,谢谢老师
不用客气,工作愉快