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付了供应商货款103元,供应商本来说开3个点的发票(不含税价100元,税金3元),实际只开了1个点的发票(未税金额101.02元,含税金额1.98元),应该怎么操作呢,如果供应商不愿意重开发票,我司打算让对方退回多出的钱,退回金额1.98(不含税金额)+1.98(税金)这样理解对吗

2025-04-16 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 10:21

也就是说您现在抵扣只能抵扣1.98,本来之前谈的时候可以抵扣3的税金 ,您损失了1.02的进项税金和附加税金的损失,可以让供应商返还,但是没办法对公转回了。

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齐红老师 解答 2025-04-16 10:21

建议和他协商重开票,这样比较稳妥,前期签订合同的时候有没有对税率做出专门的说明

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也就是说您现在抵扣只能抵扣1.98,本来之前谈的时候可以抵扣3的税金 ,您损失了1.02的进项税金和附加税金的损失,可以让供应商返还,但是没办法对公转回了。
2025-04-16
同学你好 理解是正确的哦
2021-04-06
同学你好 计入营业外就可以了
2023-04-17
同学你好,意思是他收10个点的话,就是说他认为你们目前的是不含税的,他把增值税按照消费税算了就是不含税的金额,换算为含税的金额就是除以(1-税率)
2022-06-27
你好,多开成本汇算清缴纳税调增即可
2024-04-17
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