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老师我想问下,这样分录要怎样做。购进一批货10000元,但是我们要求对方开13000元(含税)发票过来,对方收8%税点。怎么做才能反映我的退税金额有多少,和货物原本价值,跟给供应商税点

2022-11-21 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 15:20

你好同学,咱首先要确定一下咱不含税的金额,市场价是多少,如果他确定是1万块钱的话,那么目前他收咱八个点儿,咱们是合适的,因为我们可以抵扣13%,就是差别就是那5%的税点。

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快账用户8704 追问 2022-11-21 15:26

我想问的是,要怎么做分录?

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齐红老师 解答 2022-11-21 15:40

你好,对于咱外账来说,直接是借库存商品10000,借应交税费、应交增值税进项税额13000,贷银行存款,他收的那个8%的税点,咱们能通过对公账户付给他的,而是通过私下里付给他就可以了,那个是不入外账的。

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你好同学,咱首先要确定一下咱不含税的金额,市场价是多少,如果他确定是1万块钱的话,那么目前他收咱八个点儿,咱们是合适的,因为我们可以抵扣13%,就是差别就是那5%的税点。
2022-11-21
第一个你是不是实际销售出去一部分,并没有全部销售出去 因为从你的这个价格来看,你的销售小于成本 第二个,你这个是做内账还是外账的。
2023-04-17
你好,销售出去按发票上的金额做,不是按8个点的做应交税费-应交增值税销项税1600做
2023-04-15
你好,你也收13%的税点就可以还是30了
2020-10-06
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
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