选择差额征收时,发票项目需填好,以保证扣除准确合规。对于多个项目的劳务成本及工资差额扣除,项目经理工资等直接成本应扣除到对应项目,办公室人员工资等间接成本需按合理方法分摊到各项目后进行差额扣除,同时要遵循会计核算原则,确保扣除的一致性与合理性。

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师们,我们是建筑公司(一般纳税人企业),有些项目资质不达标,所以我们就找有资质的公司挂靠项目,那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费,如果我们开增值税专用发票他们,那在结算款中只扣除附加税和印花税,但是如果我们开成增值税普通发票,那在结算时还得扣除增值税的部分,我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目,按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算,也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税,先不说她这种计算工作量太大,不知道这么核算是否合理正确呢?
本公司为以承接工程为主的铝合金门窗制作及安装公司。大多项目开票从高税率13%开具,但本月有个项目是分开核算的,开了一部分9%的工程服务发票(本来分开核算,这部分算清包工,但甲方要求要9%的发票,所以选择了一般计税开票),另外公司工人工资都是走代发工资,暂未收到劳务发票的进项,那本月进项抵扣该怎么操作?我们收到的都是材料的进项,(本月也开具了些合并开票的13%税率发票,可以一起抵扣吗?会不会有税务风险,比如安装服务怎么可以用材料进项抵扣之类的
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
大家报销的时候,有项目报销人员工资 的吗?那种干几天的,这种的项目经理把钱就给工人了,然后到公司来报销,用别的票代,我感觉老用票代不好,是不是可以要求一个金额,如果达到这个金额以后,就让对方去税务局开票,由公司转账给对方,不用项目经理来报销了
大学生,想在学堂官网学下如何做帐,并编报表,从官网哪个地方看
企业交的车保险,车是企业的,保险公司没给开发票,企业能抵所得税吗?
公司只是注册了,没税务登记,但是认缴资金的时间到了,做工商公示的时候直接按实缴填可以吧
公司的固定资产可以做减值吗?实际金额达不到账面金额了?做了这个会不会有风险?
小规模纳税人向检测公司支付的专利鉴证咨询服务测试费和技术服务费计入什么科目啊?这个专利是老板自己公司成立前就完成了研发,现在是以专利权人是公司申请的。费用是2025年发生的,专利是2026年3月授权的。我2025年把它计入管理费用了感觉弄错了,这个专利如何入账呢?也没有前期研发支出。也没立项。如果按这两笔费用计入无形资产报表金额的话,需要调账吗?如何调?申报表需要更改吗?还有一笔发生在2023年度的关于专利申请的费用需要调账吗?还是直接建议不入做?不入账会影响以后融资和高新申请吗?现在账上没有无形资产。
老师,请问一下,专项用途财政性资金,因为时间过了没用完纳税调增了,交税后,是不是要从限定性资产轻入非限定性净资产
看去年实际缴纳的增值税,是看月报未交增值税借方发生额吗
1月份商品入库62874.49没有发票,做账借库存商品62874.49 贷应付账款—某某公司62874.49, 3月份取得1月份入库商品发票,一个开具了61017.25,还有1857.24未回。 先冲暂估借:库存商品 -62874.49 贷:应付账款—某某公司 -62874.49 回票部分入库借:库存商品 61017.25 贷:应付账款—某某公司 61017.25 未开票的先暂估借:库存商品 1857.24 贷:应付账款—某某公司 1857.24 收到1857.24的发票,先红冲,按发票金额入账?这样做对吗
老师,2025年银行扣的转账手续费及网银行服务费已经做账借:财务费用-手续费,贷:银行存款。2026年才到银行开回发票(有20笔合并开为1张550元及12笔开合并开1张384元的专用发票)请问怎么处理?
12月计提12月份的工资,跟应发12月工资的差额,怎么调整?