您好,在A105080表中,除了要填写该资产在处置时的原值和累计折旧外,还需要根据税法规定计算并填写资产处置的相关信息。
具体来说,如果企业选择执行小企业会计准则或企业会计准则制度,且存在资产处置的情况,那么需要在A105080表中填写“本期资产处置情况”,包括资产原值、累计折旧、净值、处置收入等项目

老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
这个表没有填处置情况的
你把这个表拍我看下
你直接把原值,折旧净值,处置收入填上就可以
因为是高企,分两部分折旧,直接按报表数据就这样提示
其实全年折旧是20几万的,因为卖一辆车,我转出后,报表就剩8万多折旧
就导致报表上的折旧还没研发设备的折旧多,是因为出售那辆不属于研发的车,转出15万多
如涉及处置固定资产的损失或收益,可能还需要填写《A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(如有处置损失需要税前扣除时)或相关的纳税调整表格,以反映处置资产的纳税影响。
那A105080本年折旧怎么填
A105080原值加本年折旧需要减掉当年卖掉的资产吗
原值直接按原值来填,不用减掉出售的,折旧你都折完了,就填原值就可以了