咨询
Q

老师,汇缴时营业收入13686305.29 提示我申报的增值税13689231.28(含了个税返还交了增值税)所以提示不一样,差了2925.99.营业收入要不要调为13689231.28?但是我已把这差当时计入了营业外收入里了

老师,汇缴时营业收入13686305.29
提示我申报的增值税13689231.28(含了个税返还交了增值税)所以提示不一样,差了2925.99.营业收入要不要调为13689231.28?但是我已把这差当时计入了营业外收入里了
老师,汇缴时营业收入13686305.29
提示我申报的增值税13689231.28(含了个税返还交了增值税)所以提示不一样,差了2925.99.营业收入要不要调为13689231.28?但是我已把这差当时计入了营业外收入里了
2025-04-16 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 16:13

这里可以忽略提交的。如果你想要改成一致的,把这个营业外收入改成其他业务收入。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
主表里面的营业收入等于你利润表里面的营业收入。
2023-04-10
他现在调的是利润,主营业务收入和营业外收入,都影响的是利润,性质一样,都是以前年度,所以调没有意义了,只调差就可以 了
2021-09-17
你好,实际业务的话可以忽略过去
2022-05-13
你好,固定资产是按未开票收入申报的.固定资产清理后有收益是做在资产处置收益里.所得税的收入和增值税报表的收入是不一样的. 你自己备注一个差异说明就可以了.
2022-04-15
您好,做这个分录的原因是什么
2021-01-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×