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老师请问一下,劳务派遣公司,收10万,发了劳务派遣工工资8万,社保1万,开票开出去8万和1万是0税率,剩余一万是5%管理费请问这笔业务我怎么做分录

2025-04-17 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-17 14:21

你好,这个借银行存款贷其他应付款-工资/社保,主营业务收入,应交税费。

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快账用户1141 追问 2025-04-17 14:41

借银行存款10万 贷:应付工资8万 应付社保1万 主营业务收入9523 应交税费477 然后计提社保:借主营业务成本9万 贷应付工资8万 应付社保1万 老师我错在哪里啊,工资社保两次都在贷方了

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齐红老师 解答 2025-04-17 14:45

你好,你这个应该10万都做收入 然后9万做成本。1万是利润。这样才能解释的了

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快账用户1141 追问 2025-04-17 14:51

老师麻烦按我的变一下分录教我一下,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-17 14:53

你好,借应收账款10,贷主营业务收入9+1/1.05,应交税费 1/1.05*0.05 然后再借。主营业务成本8万。贷应付职工薪酬-工资8 借管理费用社保1万。贷应付职工薪酬-社保1万

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你好,这个借银行存款贷其他应付款-工资/社保,主营业务收入,应交税费。
2025-04-17
意思是这个8万,是代收代付的工资和社保,不用交税的
2022-06-29
同学你好 这个是差额纳税的吧,这个8万是成本,如果不是差额纳税可以开
2020-09-30
借:劳务成本 贷:银行存款
2021-10-13
8万元开普票,2万元开专票
2023-07-25
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