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老师,我们外账只选用了应收 应付,但是余额都是付的可以吗

2025-04-18 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 09:21

外账只选用了应收 应付,但是余额都是付的,可以

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快账用户9325 追问 2025-04-18 10:25

好的好的

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齐红老师 解答 2025-04-18 10:27

好的,祝你工作顺利!

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相关问题讨论
您好,在建账时就把余额处理好
2024-04-26
学员您好,之前是用什么支付的呢 您补做相应的分录即可
2020-08-17
您好,最好用一个科目
2021-01-20
你好 你们协议当时有没有跟这个往来科目怎么处理的。  比如应收账款那你就让对方公司把科目平了在给你 。 你就期初建账  往来科目 计入0去。 
2021-02-18
不可以直接注销,需先处理应付 / 其他应付款(清偿、债务豁免转收入等),完成税务清算后才能注销。
2025-11-20
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职称:注册会计师,税务师

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