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2024年的成本发票在2025年被红冲了, 这笔成本是需要调增到2024年的汇算清缴的,应该填写在A105000纳税调整项目明细表里的哪一栏呀?是填写在45栏吗?

2025-04-18 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 13:33

你好,是填入其他行次就行了。

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快账用户7490 追问 2025-04-18 13:48

老师 是填写纳税调整表格里面的那个其他里面呀?里面好几个其他行次

老师 是填写纳税调整表格里面的那个其他里面呀?里面好几个其他行次
老师 是填写纳税调整表格里面的那个其他里面呀?里面好几个其他行次
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齐红老师 解答 2025-04-18 13:53

你好,这个是在扣除类的其他。

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你好,是填入其他行次就行了。
2025-04-18
是的,就是在那个里边填报
2025-05-18
关键是你们的暂估的成本真实支付没呢?
2022-05-23
如果2022年汇算清缴时,税局查到有张5万发票是虚开的,并且该笔款项已经被计入主营业务成本,那么在A105000纳税调整项目明细表中,应该填入“其他”一栏。 因为这种纳税调整并非针对具体的某一类资产、负债或费用,而是在核算过程中发现的不合规或不合理的情况。所以,在“其他”一栏中填入这5万,同时注明具体情况。
2023-09-14
在纳税调整明细表里面扣除类项目里面的其他调整
2021-05-25
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