纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师你好,2022年12月份暂估的成本费用金额,2023年1月份开具了发票,冲回多暂估的部分,进项纳税调整,请问企业所得税汇算清缴时我应该填在哪一栏次呢
汇算清缴时候,我冲回原来暂估的80000元,实际成本发票金额73500,我需要调增6500元,应该填在纳税调整明细表的哪一栏呢
老师,我去年暂估的成本发票,今年要不回来,汇算清缴的时候,这笔金额对应纳税调整表的哪一行呢
你好,我账面上暂估40万,目前发票开回来30万,还差10未开回,汇算清缴调增应该填写在A105000纳税调整项目明细表中的“二、扣除类调整项目”里的30栏。具体填写方式是在“账载金额”中填写账面暂估40万,税收金额填写30万,调增金额10万。这样填写对吗?
老师好,我们公司办公室的房租没有发票,汇算清缴的时候,要调增,金额应该填写在 纳税调增明细表的哪一栏啊?
老师,公司购入光伏成套设备(单位是瓦)要做什么科目?固定资产?
无发票的差旅费餐补和误餐补助不用交个税吗?交个税不计入工资吗?
老师,铁路车票改用电子客票了,那现在还是使用纸质客票,进项税还可以计算抵扣吗
社保基数计算的单位部分和个人部分各个比例分别是多少?
请问老师,小规模公司名下的房子,现在想卖出去,之前130万买的,现在103万卖出去,增值税需要交吗
老师,小微企业有一个人数限制是300人,这个包括劳务的人吗
老师好,建材商店6月份签定材料销售合同34万元,合同约定分期发出,当年12月份收取34万元货款,当月发出材料23万元,未收到款项,而7月份开发票8万元,怎么申报缴纳增值税?谢谢
新公司现在建账,之前月份二手车发票补录系统,补录为固定资产,如何计算折旧?
请问报销完毕的无发票差旅费餐补,当时报销计入销售费用-差旅费了,工资表中包括这项补助,计提工资的时候就按包括这项补助的工资总额计提,然后发放工资的时候按照补助金额冲回销售费用-工资,这样对吗?出去办事的误餐补助是不是也可以这么做?
老师好,汇算清缴后,又调整24年的企业所得税年报了,补交的企业所得税和滞纳金怎么做账?
那不可以填在27栏么?
你好,27栏看一下是哪一栏。
与取得收入无关的支出
你好,这个事和你收入没有关系的吗?如果是的话可以啊。
属于冲回多暂估的成本呢 应该也算跟收入有关系的支出嘛?
那你就不要在这里面填写了。