填写纳税调整明细表的30行。

老师,机械设备租赁公司,转给他们的租赁费当时做成成本费用了但现在收不到发票,这个汇算清缴这个表里调增要填在哪一栏
老师,公司支付给个人的项目合作款计入了其他业务成本,未取得发票,在年度汇算清缴时需要纳税调增,缴纳这笔费用的所得税是吗?支付的款项没取得发票有其他风险吗?
老师,2021年有一笔收入,前会计没有挂账,在2022年客户打来货款时补做,当时计入以前年度损益,增值税也在补的当月做了。在做2021年汇算清缴时增调,现在想补在2022年汇算清缴申报表中,要填在哪个表的第几栏里?
老师,去年支付的项目合作款(业务介绍费),入到其他业务成本了,汇算清缴前未取得发票,这笔费用应该填在纳税调整的哪个栏次
老师,去年发生的项目合作款,当时入到其他业务成本了,没有发票。现在汇算清缴时这笔调增要填写在105000表的哪一栏次
想问下有没有老师操作过定向分红的,想着专分给法人股东,自然人股东暂不分,或者少分一些?操作过的老师来,没有操作过没有经验的老师就不要接了,最好是在北京操作过的老师
首次申请出口退税,税务是会上门核查吗
你好,劳务施工合同可以出现有机械费占大额吗
老师,请问当月社保,下个月缴纳,计提社会费,只计提公司承担部分对吗?
如何计提上月的增值税
企业筹建期买土地 盖厂房分录
你好,老师,请问做申报2025年汇算清缴时,因为2025年1.2季度开票预交了企业所得税。后面两个季度没有开票。费用只是申报工资,现在做汇算清缴要显示退税。但是我不想退税,应该怎么申报那汇算
老师好,我上月增税还未申,己勾选抵扣,现在可不可以开票
老师闲置的700多万资产需要调报表吗
购买方说开不了红字发票,那我这边要怎么处理,我们是销售方
老师,填在30行有这个提示。之前问了学堂的老师说是填在45行,也有这个提示
没有没有发票的填写在30行,没有问题,如果能申报成功,可以忽略提示。
老师,有一个公司申报时调增项填在了43行,这个需要更正申报吗
好,如果您填写错误了,就需要更正。
申报作废,然后把调增额填写在30行就可以是吗?
可以的,这样处理是可以的,可以。
老师,去年有600块钱的职工福利费,这笔走了应付职工薪酬,有一笔470的员工聚餐费直接计入职工福利费,没有有应付职工薪酬,在汇算清缴时,职工福利费应该填哪个数据(没有其他福利费,就这两笔)
这两笔福利费都要填写在福利里的。
账务需要调整吗
按照福利费的扣除标准,超过的就要调整。
没有超过,无需缴税
你好 那就正常填写就行