您好,《A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表》3行 1列((账载) 110000会计账面金额 2列(实际) 59151仅含发票部分 5列(税收) 59151按实际可扣金额 6列(调增) 59151 无票部分全额调增
老师,年度汇算清缴职工福利费支出没有超过工资的8%,填写职工薪酬纳税调整表时怎么填?账载和实际发生都填吗?
职工教育经费支出没有超过8%扣除比例,账载金额是1500,实际支出1500,但其中500无发票,那汇算清缴填职工薪酬支出及纳税调整明细表时,职工教育经费支出是如下填么?账载1500,实际1000,税收1000,纳税调整500,累计结转以后年度0。请问实际支出金额和税收金额是按减去500无票后数填么?
老师我的应付职工工资期初贷方余额有8.5万,本年贷方发生额60万,本年借方发生额70万,填写汇算清缴职工薪酬明细表时账载金额写多少?税收金额写多少呢
汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表。关于第一栏工资的填写,账上借方是包括了上一年的年终奖。那我填写表格的时候,账载金额和实际发生金额要怎么填写呢?
老师,汇算清缴职工福利费支出2024年有票和无票支出合计有11万,其中无票有50849,汇算清缴填写职工薪酬表格的时候,账载金额写的11万,实际发生额和税收金额写多少呢
公司是一般纳税人,销售烟酒需要缴纳哪些税?税率分别是多少
我想问一下一般纳税人或者小规模能开不一样税率的发票吗
增值税发票是开多少票交多少税,怎么又说小规模季收入不超过30万免税,这个糊涂了,老师能明确说一下嘛?
老师你好!供应商开的红字发票不用做勾选抵扣或不抵扣勾选操作是吗
老师好,之前提问:服装生产企业A是代加工,接受境内B公司委托生产服装,原材料由B公司提供,A生产好后运给B,以B公司名义出口,那A公司能办理出口退税吗?或者A公司能免增值税吗?享受什么优惠政策。 老师回复是:A公司作为代加工企业,不能办理出口退税,也不能直接免增值税。因为出口业务是以B公司名义进行的,退税主体是B公司。 A公司能享受对加工费部分免征增值税。具体来说,A公司收取的加工费可以按来料加工免税处理,不需要缴纳增值税。 再次提问,老师,来料加工不是国外委托方提供原材料吗?境内委托方B公司提供原材料给A公司也适用于财税12年39号来料加工免增值税的政策吗?另外,按我所说的这个情况,如果符合来料加工费免征增值税,那可以抵扣进项税吗?抵扣哪些进项税?
一般纳税人月末增值税相关的会计分录如何写?销项税额 和进项税额 用清零吗
房产企业执行总裁年薪300万可是高薪什么级别了
办海关原产地证还要备案吗
老师 工资的话六七月法人忘记转了 手机给她自己发工资 那这个这个月是补发前两个月的还是说还是发一个月的 工资的话六七月个税是申报过的
我们公司已开发票甲方,已收到甲方工程坛款,发票上的金额和税额怎样做帐呢 您好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 按发票上面的金额来做。与应收账款无关吗?应收帐款不是减少了吗