是的,那个可以退税的啊

老师,我们上年亏损,今年盈利需要缴纳所得税,今天盈利需要缴纳的所得税,是不是可以弥补上年亏损,是今年结束进行汇算清缴的时候弥补?还是每个季度申报所得税得时候弥补?
请教老师:企业季度预缴的所得税在年度汇算清缴的时候填哪里进行多退少补呢?
假如我公司4月进行上年度的企业所得税的汇算清缴,需要补缴一笔所得税,我在做账的时候怎么做
老师,12月季度所得税更正了,多缴的季度所得税不申请退税,那汇算清缴时是怎么样进行扣除我多缴这部份的预缴所得税
老师您好,请问企业所得税汇算清缴后,现在申报24年第一季度企业所得税,本季度有利润,需要缴纳企业所得税6万多,可否能减去以前年度亏损?
老师,我想问一下,现在有一个公司因双随机,需要补缴增值税,该增值税系供应商开具发票税目错误,税局不认可导致,后续会开具正确的红蓝字发票进来,之后会形成留抵,问题是,目前缴纳给国家的增值税,该科目需要结平,该科目是入管理费用合适,还是入成本合适,开具错误的发票之前入账时一直是入在管理费用的
16年钢机构新规定,有没有说不能开9%税率的文件
老师,如何在电子税务局修改24年至今的房产税中的房产原值
老师:公司的经营场所在A地,外找的专家评审地在B,评审的项目是C县区的。现专家开具评审费发票,要求选择业务发生地,选哪里呢?
查找2021年有关个体工商户个人所得税核定征收的相关税法法条或相关政策
3月收到一张发票写着活动执行费,不确认是不是广告费,5月调整到广告费里,这样填制利润表销售费用总栏的金额小于其中广告费金额,可以的吗
老师,下午好!想问一下购买供应商那边的商品,商品价格包含运费了,为了安全起见,等商品到了客户那里,验收完,没问题了,让客户帮忙先用现金预付运费部分,这部分现金是在公账上提取出来的备用金,后续没有对应的运费发票,供应商只开蔬菜发票给客户,这样怎么做账才没有税务风险
老师,我司是一般纳税人,收到银行开给我司的手续费发发票,专票,内容是金融服务*电子银行业务服务,还有一张是金融服务*支付结算业务服务,税率都是6%,我司可以用这两张电子增值税专用发票抵扣进项吗?
老师,麻烦问一下,公司转让,之前的凭证需要要过来吗?我们过户了一家公司,他们就给今年2026年的凭证,之前的2018到现在的凭证都没有给我们,这个可以吗
老师您好,我们属于上市公司A.,现在做合并报表,5月份收到子公司B款项500万,我现在做合并报表,现金流需要把这500万调减不,
这个退税会不会引起税务的查账?
金额小不会查到,金额大可能会查
大概会退七万左右,这个数目会不会引起税务查呢?
一般不会查的,你据实申报就行
我现在是调了24年的账了,如果4季度的报表、企业所得税申报数据和汇算清缴的不一致,有什么影响吗?
要一致的,那个会自动对比的
我看退税的时候,有个先抵后退,这个是怎么个流程呢?
就是先勾选抵扣,申报了再退税