你好,是的,你如果还没有收到钱就是这样做。

做红字冲,借,其他货币资金负数,贷,其他业务收入负数,应交税费\\\\增值税负数,然后,做,借,其他贷币资金\\\\正数,贷,主营业务收入正数,应交税费\\\\增值税正数,可以吗?
老师,小规模企业退货分录哪种是正确的?第一种 借 主营业务收入 32.01 贷 其他货币资金-支付宝 32.33 应交税费-应交增值税 -0.32 第二种 贷 其他货币资金-支付宝 32.33 贷 应交税费-应交增值税 -0.32 贷 主营业务收入 -32.01
电商刷单发实物,我可以这么做账嘛。 发出商品时 借发出商品,贷库存商品。确认收获结算时借其他货币资金,贷其他应收款,应交税费应交增值税销项税额。结转成本,借主营业务成本,贷发出商品。退钱给刷单人时,借其他应收款,贷,其他货币资金
1借:应付账款-北京长虹72000贷:银行存款720002借:其他货币资金-外埠存款180000贷:银行存款1800003借:在途物资151000应交税费-应交增值税(进项税额)25610贷:其他货币资金-外埠存款1766104借:银行存款3390贷:其他货币资金-外埠存款33905、借:应收账款58500贷:主营业务收入50000应交税费—应交增值税(销项税额)85006、借:银行存款58500贷:应收账款58500
上期无票收入申报 借:其他货币资金 贷:其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 本期开票:借其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税(销项税) 贷:其他业务收入-开票收入 应交税费-应交增值税(销项税额)是这样的吗
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
后面做银行账的时候,借:银行存款,贷:应收账款,对吗?
你好,对的,就是这样子做。