你好 可以把多计提的费用反向冲掉就可以平了 回答满意请给5星好评 谢谢
你好老师,就是我们要计提12月工资,借职工薪酬工资,贷应付职工工资,然后结转了,2021年1月实际发放时,工资多计提了,要冲回去,这时候怎么做分录啊
老师,我在做汇算的时候,发现应付职工薪酬计提的比实际发放的少,怎么调整呢
请问:我们去年的应付薪酬——工资贷方发生额比实际支付少,原因是计提的时候少,实发的时候有补贴所以比计提多,当时做账务处理的时候对于计提差异部分没有走应付职工薪酬—工资这个科目,造成现在的计提额比实发额小。现在做汇算清缴的职工薪酬纳税调整的时候,账载金额按实发金额填吗?
老师您好,计提工资的时候是做 借,管理费用__职工薪酬 贷,应付职工薪酬_职工薪酬 发放的时候 借,应付职工薪酬_职工薪酬 贷,银行存款 如果用公户的银行存款发放工资,发放到每个人的张三,李四等人账上的时候,这个明细需要怎么体现
不要朴老师,我找apple老师,应付职工薪酬发放工资的时候比实际计提的时候少发了1.1元,怎么调账
老师您好,我想问一下,报废汽车回收企业反向开票开的是公斤,我做库存商品的时候也按公斤入就行是吧,他的系统里都入的是公斤
老师,因我们公司钢质车间配胶合机变频器一台1200元,往返高速费110元,请问怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,新企业所得税报表,已计入成本费用的职工薪酬部分金额,包不含已计提的个人社保,公积金,福利费等
这笔我有疑问,这笔又不是公司员工个人借款,为啥是借,他其他应收款,他是替公司采购商品才要的费用,不是该申请个采购单,批准之后,财务批款项吗?或者说他借这个款,采购了商品给公司,多出来的钱,公司该收回来就记其它应收款,相关采购的单据和发票给到公司,第四笔这个款没太搞明白,请老师帮我解答下
老师,我是个体户查账征收,赚了100万,成本30万,请问要交多少经营税呢?
老师,我是主播赚了100万,请问我要交多少个税,没有营业执照
老师,麻烦问下,现在所得税申报变了工资薪酬这块,那工资不能及时发放,但是每个员工有交社保,每个月正常交社保,工资在个税系统应该什么申报,那个本期收入应该怎么填写,社保应该怎么填写
老师,麻烦问下,9月份工资表要交个税,这个个税是在9月做账计提工资时同时计提个税还是在10月发工资时计提
老师,现在新的企业所得税报表,事项1职工薪酬第1项第1行已计入成本费用的职工薪酬包不包括个人缴纳部分社保部分
企业委托加工收回的钢材用于职工食堂的改扩建,为什么属于增值税视同销售呢?