暂时不勾选认证时,可用
想问一下。 待认证进项税怎么做凭证 是什么情况下用这个科目
在什么情况下待认证进项税额转到待抵扣进项税额
什么情况下记进项待认证
老师 请教两个问题 1.什么情况下可以把发票放在待认证进项税额里面 2.什么情况下要用到待认证科目 3.什么情况下可以从待认证进项税转到应交税费~应交增值税进项税额 麻烦老师给我讲一下这个原理 我一直不懂这一块
你好!什么情况下需要写借方是应交税费-待认证进项税额?
老师请问借款费用什么时候用合同利率,什么时候用实际利率?如果同时出现合同利率和实际利率用哪个?
招标公司收取保证金,退还的时候加了利息,这个利息怎么做账?
老师季报的财务报表是做完六月账自动生成的资产负债表和利润表填写数据报送就行吗?
这题的未确认融资费用怎么算的,为什么是60??
老师好!公司是小规模的物业管理有限公司,名下没有固定资产,干了个活,对方要求开一张租赁机械的普票,公司能开吗?
老师你好!我是一个农民合作社,由于出纳人员没有及时对账,导致银行将账户放入异常户,同时扣出费用600元,后经协调银行让注销了账户,让另行开户,请问老师如果开户,往银行账户里怎么打款?当时成立时账户进了部分注册资金,所以实收资本就是当时进来的金额,注销时把一部分退给了法人,那么如果再开户需要打入注册资金多少呢? 最初成立是20000元,中间发生各种费用后,余额为10000元,现在再开户怎么缴存??
老师,如果按公司实际经营开票,利润高,可是要控制税负率,就要根据当期进项开票,就会有好多发票往后面推迟开,然后进项越来越缺,存货也越来越大。老师是不是这个逻辑?我这个思路对不对?
老师,我们湖南,五月份提交的工商普通注销,那还要做工商年报吗?忘记做了,还可以补做吗?会不会影响工商注销呀?
老师,小规模纳税人上个季度的增值税已结转到营业外收入,现在发票冲红,结转的增值税也要冲红吗?怎么写分录?不然应交税费科目余额是负数,谢谢还有申报系统应怎么操作
老师,年收入额30000.招待费3000是不是只能扣除450元
收到结算单对方一直好几个月没有给开发票,先挂账,借在建工程,应交税费待转进项税额贷应发账款
第发票开来应交税费待转进项税额冲应交税费待认证进项税额
等抵扣是借应交税费待认证进项冲应交税费进项税额
这样还是?
等抵扣时,做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项
收到结算单对方一直好几个月没有给开发票,先挂账,借在建工程,应交税费待转进项税额贷应发账款
这步用待转进项税额,对不
结算单出了,金额也都双方确定了,就是差张发票
先挂账,借在建工程,应交税费待转进项税额 贷应付账款。可以的
是暂估下月红冲。还是这样待转进项税额
收到发票,勾选抵扣时,才做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项
这个是的
做这二笔分录就可以了