你好,你账上多计提了,可以直接转入营业外收支。

新单位汇算清缴怎么操作,当月工资计提个税,很多在申报表里申报个税跟计提的不一样,因为申报系统里是按全年汇算清缴的。这要怎么办,
老师,如果跨年发现工资多计提了,个税也多计提了,社保少计提了,比如工资是3000元却计提成5000元,个税是133元却计提成333元,社保是公司全额买的,账务却处理成公司800元,个人600元,但是其实这1500元应该全部计提成公司的,我应该怎么更正工资、个税、社保呢?还请老师提供完整的分录?谢谢。
老师请问一下之前计提7月份的个税时多计提了 也是按照这个计提数缴的税费 后来更改个税 实际的就少了 但是已经交付 账上就有差异 但是在计算8月份个税是 系统把之前多缴的那部分抵减了 那么我账上的差异应该怎么调整啊 现在账上是贷方的负数余额
购入关联方的固定资产,部分已计提完折旧年限,部分没有,有几个问题要请教一下老师 1、已计提完折旧年限的,不需要做任何处理,在金蝶系统里原值按照净残值入账,还是按照把之前的累计折旧和原值也都放进去系统资产卡片里呢?需不需要重新评估价值计提折旧? 2、未计提完折旧年限的,是按照以前计算的折旧继续计提吗,还是重新评估,另外入账是按照发票购买价值呢,还是将之前的原值和累计折旧计入,按净值入账? 谢谢老师~
老师,请问下9月多计提了1.38的个税,从10月开始我们的个税不计提了,直接在发放工资里面体现,现在我要把多计提的1.38个税冲平,我按照原分录红字冲回,个税冲平了,应付职工薪酬工资就会有1.38的余额,这个账要怎么冲才合理呢?
比如,我们国际的业务来往买卖都是没发票的,也不是公户的,但是运输的公司费用是可以开发票的,那我们可以拿来用么?可以开公司的么?
老师,你好,请问客户来料加工,其中部分物料产生废料,客户开废料发票给我们,我司的加工费发票已经提前开了,请问现在废料要付款给客户,需要有哪些原始凭证来申请付款
所有者权益是负的10万,是不是我可抵10万的收入,这样利润为0,就不用缴纳企业所得税对吧
老师,这种营业执照能开这样的发票吗?
老师,早上好,跨地区接监理工程业务,需要办理外管证吗
你好,一般纳税人,小企业会计准则,公司10年前买了一套40平的公寓,在公司名下,只有购房合同没有发票,房款20万,没有入账,也没报过房产税,现在我该怎么办?谢谢
单位是商贸企业,购进货物后通过实体店和拼多多卖出去,现在要统计收入和成本,成本主要包括那些
发国际快递的费用发票可以用吗,不过不是我们的运输,因为我们自己没做国际的
我家公司还有二万的留底税能帮忙出手吗?
法人代付费用,分录是不是,借:成本费用,贷其他应付款?
现在发现一个2020年少计提增值税0.01元要怎么处理
你好,这个直接计入营业外收支就行。
不需要补计提吗
你好,这个不需要的,只有1分钱,这个不重要,没关系的。
如果我放入应交增值税也是可以的吧
你好,是的,是可以的了。
那么老师建议哪个更好呢
你好,转入营业外收支。
请教 1,补计提的分录怎么写 借方: 贷方:应交税金-未交增值税0.01 2,转入营业外收支 借方:应交税金-未交增值税 0.01 贷方:
你好,不是补计提,我是让你直接把这个差额转入营业外收支。 如果你要补计提啥的,就得看之前是哪里错了。
之前2020年9月少计提了0.01元
你好,嗯,你直接借营业外支出,贷应交税金-未交增值税 0.01
如果是我要补计提呢 借方: 贷方:应交税金-未交增值税 0.01
你好,这个是借应交税费,应交增值税,转出未交增值税。
什么意思,没懂,具体怎么写
你好,借应交税费,应交增值税,转出未交增值税。 贷方:应交税金-未交增值税 0.01
那我的应交税金的科目还是不平啊?还差什么分录?
你好,你如果要这样问的话,就得要去一笔一笔查看之前到底是哪里错了才能够确定准确的科目。