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老师,你好,我公司前两年有部分支出一直没有票(做的预付),今年确定拿不回发票,可以2024年年底直接转到营业外支出,然后汇算的时候做调增吗?可以是这样会导致未分配利润过高呢?请问应该怎样合理的调整这块无票支出?

2025-04-28 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-28 15:10

当时正常根据实际业务做成本费用,汇算的时候纳税调增就行

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快账用户7243 追问 2025-04-28 15:12

当时是做的预付账款,现在该怎么调整呢

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齐红老师 解答 2025-04-28 15:16

直接在12月转入成本费用

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快账用户7243 追问 2025-04-28 15:19

汇算时做了调整,凭证上还需要其他调整吗

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齐红老师 解答 2025-04-28 15:23

是先做账,更正报表,再汇算。纳税调增后不再调账

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快账用户7243 追问 2025-04-28 15:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-28 15:25

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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当时正常根据实际业务做成本费用,汇算的时候纳税调增就行
2025-04-28
你好,你这个5万是徐增的吗?如果是的话,借其他应付款贷以前年度损益调整10万, 借以前年度损益调整5万, 贷其他应付款 借以前年度损益调整5万, 贷利润分配,未分配利润5万, 汇算期缴需要纳税调增
2023-02-08
您好,1滞纳金不需要用以前年度损益调整,计入当期。汇算清缴纳税调整。2很难有合理性。3补缴企业所得税,借以前年度损益调整,贷应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款
2023-05-18
你好! 实际工作中,可以把费用直接做在2021年的,不用通过以前年度损益调整科目
2021-01-21
你好,你们欠了人家的钱没有还钱借其他应付款贷,营业外收入 你这样的话,你按照你上面的账务处理,需要纳税调增的。
2024-10-21
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