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3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,后续暂估如何处理,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?而且暂估约多暂估10万

2025-05-01 21:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-01 21:55

您好,本月红冲到票的20%2B10多暂估的部分,不能全部冲,最多是负10的成本费用金额,以后就是来多少发票冲多少,不影响当月利润,因为已经在3月计提了

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快账用户2568 追问 2025-05-01 21:58

这样冲比较合规是吗,老会计让我全部冲

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快账用户2568 追问 2025-05-01 21:59

毕竟是暂估的,最后也不一定来的票是正好的,最后差异多了少了怎么处理

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齐红老师 解答 2025-05-01 22:01

您好,不能本月全部冲,本月利润正很多,下月来发票又负很多,这哪里合理嘛,权责发生制,如果暂估准确,根本不会影响以后月份的利润

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快账用户2568 追问 2025-05-01 22:07

每月根据票来多少冲多少,循环下去是吗?

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齐红老师 解答 2025-05-01 22:09

您好,是的,最后一次来发票,把剩余没有冲完的全部红冲了,

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快账用户2568 追问 2025-05-01 22:11

我能不能这样处理,这月冲掉100万,减去来票的20万,在重新做暂估80万;次月也这样冲上月的,重新余额再暂估,我不知道怎样处理比较好

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齐红老师 解答 2025-05-01 22:13

您好,可以的,按您的习惯来,这个方法也不错

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你好,没问题,这个是可以按月红冲的
2024-03-28
真实费用发生是多少,是4万不需要冲掉,是2万话,需要冲掉多做的,
2021-01-14
你好,你发票到了多少充多少,你第一次是到了80吗?
2024-12-05
你好,汇算清缴之前取得发票,就不需要调增的 。 取得发票的时候,先把之前暂估的红冲,然后根据发票做购进分录 
2023-05-18
您好,发票没来暂估,在年度汇缴前来发票能税前扣除,这个是没问题的 这公司最大的风险是虚取发票,风险极大,财务全程不知情才能脱风险
2024-02-27
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