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老师我有一个账务问题咨询一下:我们收服务费的时候通过第三方有手续费,收到钱的时候手续费我就计入暂估手续费,然后下个月来票再冲暂估入财务费用,但是我发现暂估费用每个月会转到本年利润里,就没有余额了,反冲反而不对。老师这个如何处理啊

2021-09-13 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 17:43

同学 为什么不对呢? 暂估的时候,是结转到本年利润的借方。 反冲的时候结转到本年利润的贷方。

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快账用户7630 追问 2021-09-13 17:46

老师,那就按我那样做对着呢是吧?

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快账用户7630 追问 2021-09-13 17:47

总之本年利润不会受影响

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齐红老师 解答 2021-09-13 18:22

同学,对的,按照上面的结转就可以了,最后对本年利润的影响是一样的。

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同学 为什么不对呢? 暂估的时候,是结转到本年利润的借方。 反冲的时候结转到本年利润的贷方。
2021-09-13
你好,可以这样做的,去改一下,没发票的汇算清缴调增就行,这个不影响
2020-05-21
你好,1.是的,当月申报 2.暂估冲销应该是按原分录直接冲了才对,为什么会存在没有冲税额?申报是要按正确的申报 3.直接反分录或者原分录红字
2020-09-10
同学你好,你上月暂估的成本就是对应的这笔咨询费吗
2024-03-02
你好!你的意思是不是22年多入了一笔21年暂估的费用。
2023-12-15
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