借预付账款,贷银行存款。这个是支付给对方的 对方给你提供了货物之后,借库存商品贷预付账款
老师我们向供应商先付了5000但是没有出货,给我们开了专票的,如果今天我们在供应商那里出了1套货500,这个怎么做分录呢
年底了,存在未给供货商付款,他不给我开进项发票(货物已经送到)。我能不能先开销售发票去收款,收回货款再付给供货商他再给我开进项发票?
请问下,我公司先预付给供应商一笔钱,供应商未给我们发货或者提供服务,但是已经先给我开票了,我想问,先收到的票可以先抵扣吗?还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么账务处理?不抵扣又如何处理?
老师,我付款给一个供应商,但是他没有开发票给我,但是他倒闭了,我怎么才能要回发票
公司业务员先自行垫付了给供应商的货款,后供应商开票给我们,公司再直接把钱付给业余员,这个账要怎么做呢
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
企业使用自己的房产需要缴纳城镇土地适用税吗?
业务出差,一个人买了2个人的车票,买票的人可以报销另外一个人的车票吗
老师 我公司卖家具 属于那种类型公司
老师,2025年补缴了24年7月到11月因社保基数调整的养老、医疗:个人、单位都补缴了。这样在计算个税时,个人承担的社保需要加上补缴的部分金额去计算个税吗?就是正常月份+补缴的7-11月的个人承担部分的金额?
公司就一个股东,往对公账户转投资款,也要交印花税吗?
短期借款需要每个月计提利息吗?还是等还款的时候一次性计入费用呢?
厂房有一笔装修费用,摊第三个月,分录咋做?借管理费用-厂房装修费 贷 长期待摊费用?
比方说我开票给别人十三个点,但是我我们收人家收八个点,那不是要亏五个点嘛,对不对,如果有进项票。那我就多开点进项票能不能抵的掉的呢?和费用什么的能不能抵掉这个税?
购买礼品送客户可以直接记入什么科目?需要通过库存商品吗
不是的,是对方先供货物,,然后是我这边先付款,对方在开发票
借预付账款,贷银行存款,借库存商品,贷应付账款。暂估 发票到了之后,借应付账款,暂估 贷库存商品, 借库存商品, 贷预付账款。
我知道金额
不用暂估
不想体现暂估借库存商品贷银行 发票到了借应付帐款贷库存商品 借库存商品贷应付帐款
好的,明白了
不用客气,节日快乐
为什么是借库存商品,贷银行呢
货物到了,钱支付了,不是吗?
我理解的是,借预付账款贷银行存款,货物收到了,是库存商品,贷应付账款,收到发票后怎么做
借应付账款 贷库存商品 借库存商品 贷预付账款 之前给你写过,你可以看一下
预付账款不是已经支付了嘛
对的是的,预付是已经支付的呀,借方余额呀, 应付账款是为了体现暂估