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老师您好,我们是一般纳税人,供应商给我们开了一张普票,说是不能红冲了,那这张票我该怎么处理呀,怎么做账

2025-05-06 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 11:06

你好。是什么业务的发票?

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快账用户2552 追问 2025-05-06 11:08

销售化肥的,复合肥这些

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:09

你好,你买来这一个是做什么用?卖出去吗?

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快账用户2552 追问 2025-05-06 11:09

对的,相当于我们进货拿来批发

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:15

你好这样子的话你应该借库存商品贷应付账款就好了,他是多开给你的吗?

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快账用户2552 追问 2025-05-06 11:18

不是多开的,他还欠我们很多票

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:19

你好,那你就按上面的额做就行了。

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快账用户2552 追问 2025-05-06 11:23

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:24

你好,不用客气的了。

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您好 您认证抵扣了 对方还可以红冲?
2022-02-27
你好你可以去撤销这个开票系统撤销红字信息表,
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你好,对的是的,你在让对方给你重新开一份。
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你好,你单位可以作废的。
2021-09-16
你好,收到红字发票做一个跟你之前入账分录相反的分录 收到新的蓝字发票再做一个跟之前入账的一样的分录
2021-03-02
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