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老师,一般纳税人简易计税,企业去年末申报了100万未开票收入,每月都会开一些冲减,所以最近几个月都没有产生增值税,但是开票员上月红冲了一张发票,导致本月申报时有应退税款,目前申报表应该怎么填写才不会显示要退税

2025-05-06 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 14:38

同学,你好 你不想要退税,就做无票收入,和红字金额一致

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相关问题讨论
同学,你好 你不想要退税,就做无票收入,和红字金额一致
2025-05-06
你好!11月12月按无票收入就可以
2021-02-10
你这种情况你发六月份开的发票,如果说你在六月份没有作废的话啊,你是按月申报,那你这个税就只能先交交了后面去退就可以了。你这个延期申报的话,他只是说你六月份应该交的税往后面延,也不能把七月份的数据拿进去弥补的。
2021-07-15
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
您好 ,她之前冲错了,她是谁
2021-09-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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