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老师,是按照无票暂估14695

2025-05-06 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 14:46

暂估是贷记应付账款做的 ?

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快账用户2319 追问 2025-05-06 14:47

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-05-06 14:49

借:应付账款 贷:库存商品
金额 是多暂的金额

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快账用户2319 追问 2025-05-06 14:50

应付账款减少,就少付款了,实际付了14695

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齐红老师 解答 2025-05-06 14:52

借:应付账款 14695 贷:库存商品 14695
借:库存商品 借:进项 贷:应付账款-供应商 14695

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快账用户2319 追问 2025-05-06 15:02

老师,第一个分录没弄明白?

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:05

第一个分录,冲减暂估分录

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快账用户2319 追问 2025-05-06 15:19

收到发票,就充了暂估,然后做有票分录,就有差额

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:21

暂估的库存商品,销售了,做了成本结转了 ?

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快账用户2319 追问 2025-05-06 15:30

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:32

再做冲减成本分录 借:库存商品 贷:主营业务成本

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