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上个月结算应付400元手续费给银行,但是本月发现多扣了5元钱,本应该作废之前的发票重新开具,可是银行说不能作废发票,也不允许作废发票,多扣的5元直接算作我司的补收直接入账我司。请问怎么做账呢?算收入又不需要我司开票

2025-05-06 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 16:59

你直接冲多付的手续费就行

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快账用户7424 追问 2025-05-06 17:00

怎么冲?直接冲费用,不涉及进项吗?

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快账用户7424 追问 2025-05-06 17:01

之前的手续费发票是专票

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快账用户7424 追问 2025-05-06 17:02

做的分录是:借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款-XX银行

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齐红老师 解答 2025-05-06 17:05

借:财务费用-手续费   负数 贷:应付账款-XX银行   -5 应交税费-应交增值税-进项转出

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你直接冲多付的手续费就行
2025-05-06
你们赚取的是佣金是吗
2020-09-21
按照银行回单上的银行买入价做银行存款借方数。 与开具发票时用当月第一个工作日汇率不冲突的。这是两个业务,一个销售,一个结汇
2025-01-23
你好 分录处理为 借应交税费-应交增值税 贷银行存款 为什么不想抵扣以后了
2021-01-11
你好,现在你们推给他们了吗
2021-04-23
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