O你好,是的,就是这样子的。
老师,我们是做农产品采购和销售的,供应商每次都是下月开上月的发票过来,票面金额和上月入库实数一样的,需要每次收到发票做账都把上月入库的红冲了重新在做一遍吗?
采购一批商品,全部录了采购入库单,发些一些商品破损,这些商品入了采购退货单,对方按全部商品开的发票过来,和供应商那边协商,发票不重开,金额也不退给我们,他补货给我们,补同样价值的商品给我们,但是来货单的单价金额是0.01,现在账务上怎么处理,业务系统应该怎么录单,才能应付账款是正确的
老师,我们是商贸企业,用的售价金额核算,入库按照的售价核算,然后每月分摊差价,现在我发现账上的差价和我实际台账的差价余额不符,差价少分摊了,然后库存商品少了,最终就是差价余额大于账上,库存商品余额小于账上,请问老师我应该怎么调?
老师,你好,我采购的物品6月暂估入库不含税金额是709.8元,合同签的价格是716.9元,7月开发票了不含税金额是696.02元,税率是20.88元,价税合计716.9元,前面是按1%的税率算的,后面来票是按3%来的发票,这样我账上的库存商品金额和实际的金额就不一样了,而且还跨月了,这样的怎么调整
意思就是说按实卸的重量算入库,只是把采购单价做了调整,最终入库金额和付供应商金额是一样是吗
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老师,按公司法,会计和采购是不是不能兼任的
研发结束后有一部分形成了一些次制品,这些次制品一直放着没有办法处理,等后面可以当废料卖出去的时候研发活动都结束了还可以冲减研发费用吗?还是要怎么做账?
发票没填购买方税号可以吗?
内部缺陷不是只有运行缺陷和设计缺陷嘛
老师,你好!公司投资对方长期股权投资,对方亏损,我方怎么处理账务
老师您好! 我在个税系统工资总收入填写5800元,扣除社保和公积金个人部分,余额4994.74,不需缴纳个税; 我在电子税务局社保申报工资基数,填写4800,系统自动显示工资申报基数是4812元, 这样我社保缴费基数4800和工资总收入5800就不一致了, 这样税局会稽查到吗?
老师,企业所得税汇算清缴缴纳的所得税计入什么
老师,年度财务报表那个年初数是根据上年度填写的年财务报表来的?还是季度那个报表?
个体户可以做跨境电商吗?需要交那些税呢?