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老师,24年12月购买设备的一张发票,进项税已经抵扣,在4月份作废,怎样做账务处理?

2025-05-08 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 14:18

是否会重新开具发票呢

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快账用户2852 追问 2025-05-08 14:26

重新开的,但是金额不一样了

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:27

红冲原购入分录,再做新发票的购入分录

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快账用户2852 追问 2025-05-08 14:32

那已经抵扣的进项税额怎样做会计分录

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:34

收到红票,做进项转出

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快账用户2852 追问 2025-05-08 14:34

好的老师

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:35

好的,祝你工作顺利!

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4月红冲重新开具,红字发票做进项转出处理
再勾选重新开具的发票
2025-04-24
原来抵扣的转出来,然后这笔后面收到发票还可以重新勾选抵扣还是和原来一样的分录。
2024-01-12
同学,你好 你11月份就入了进项吗?
2023-12-11
就是把之前做的这个分录都是做相反
2024-01-14
您好 跨月了不好作废 只好红冲 进项税务转出 8月份分录怎么写的
2021-12-01
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