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Q

情况: 当前5月份,作为A公司(销售方)财务,老板要求将3月份已开具的销项发票作废红冲(这个发票下游客户没有抵扣勾选),A公司的季报(财报、企税于4月已完成申报并缴纳了企税) 如果照实际发票冲减营收于销售税额,是不是会导致Q1严重亏损,这个会导致税务风险吗??如果是老师您会怎么处理?

2025-05-08 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 17:24

你好,请问红冲发票的原因是什么?

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齐红老师 解答 2025-05-08 17:25

你好,3月份的发票在5月份红冲,会冲减5月份的营业收入和销项税额。如果该笔业务金额较大,确实可能导致5月份乃至前5个月累计出现严重亏损的情况。由于季报已申报缴纳企业所得税,红冲发票后会使应纳税所得额减少,可能涉及退税或抵减以后期间税款的情况。这种收入和利润的大幅变动可能会引起税务机关的关注,但只要业务真实,有合理的原因,通常不会构成税务风险。

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你好,请问红冲发票的原因是什么?
2025-05-08
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-28
上午好亲,信息量有点大,我仔细阅读下哈,稍等亲
2025-05-29
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