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#提问#老师您好,销售人员做了20万收入,当月没有回款,计提应付职工薪酬19万。下月发工资的时候收回了19万收入,然后销售人员说发1万工资给他,这个怎么做分录?

2025-05-09 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 11:23

你好,你现在是做本月的凭证,是不是?

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快账用户2328 追问 2025-05-09 11:31

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-05-09 11:33

你好,你现在借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后借销售费用工资,贷应付职工薪酬。

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快账用户2328 追问 2025-05-09 11:42

那1万元的差额怎么平账

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齐红老师 解答 2025-05-09 11:43

你好这个是企业利润,不需要单独做账。

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相关问题讨论
你好,你现在是做本月的凭证,是不是?
2025-05-09
不用 预支借其他应收款贷银行2 发工资借应付职工薪酬10贷其他应付款2,银行8
2020-08-25
你好,计提时按应发工资计提,里面包括员工个人部分的社保公积金个税。 借:制造费用11 贷:应付职工薪酬11 发放: 借:应付职工薪酬11 贷:其他应付款-社保 1 应交税费-应交个人所得税 银行存款 10
2022-01-08
借银行存款,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资 贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增
2024-05-25
学员你好,这个月补发90 借*应交税费 贷*银行存款
2022-09-06
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