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老师,我们去年确认了借方:应收账款620000 贷方:主营业务收入601941.75 应交税费——增值税(销项)18058.25 结果2025年我们说是这个服务终止,要冲红26万的发票,应该怎么账务处理?以及汇算清缴表格如何填写?

2025-05-09 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-09 14:32

你好,退回26销售收入冲了就可以啦

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:32

汇算清缴不需要变动的

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快账用户3404 追问 2025-05-09 14:32

我的意思是写一下具体的分录

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:33

借以前年度损益调整23.01 应交税费应交增值税销项税2.99 贷银行存款26

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相关问题讨论
你好,退回26销售收入冲了就可以啦
2025-05-09
借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项 贷、应收账款 然后纳税调整明细表收入其他里面填写账载金额。填写的和以前年度损益调整的金额是一样的 成本多做了吗?如果没有多做的话,这就已经完成了。
2025-05-09
同学你好 是这样的 没有错误
2023-11-23
那个是更正23年的年报,然后做汇算
2025-05-12
您好,是的,23年我们调增的,现在收回来,就是您写的这2个分录,我们还是去更正23年申报表,2023年年度汇缴申报时,在A105000表中,其他 栏,将这部分金额填入调增金额,现在我们去更正这个年度汇缴申报表,把原来调增的那一个改为0就可以了,那当然我们营业外支出账载也是0
2025-05-12
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