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老师您好!请问下总公司平时转款到分公司,收到转款时,分公司作为其他应付款处理,4月帮总公司生产产品,4月分公司开了发票给总公司,4月收到总公司货款,那么是计应收账款处理,还是其他应付款处理,谢谢

2025-05-09 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 15:56

这个是抵减还是计入应收账款,建议你跟总公司沟通一下。

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快账用户8387 追问 2025-05-09 15:58

我是这样处理的,就是帮总公司生产产品,也开发票,就记应收账款处理,收到总公司对应的货款,就冲应收账款处理,只能,前面记的科目用途不一样,主要是

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齐红老师 解答 2025-05-09 15:58

可以的,操作没问题,就按你说的这样做挺好的。

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这个是抵减还是计入应收账款,建议你跟总公司沟通一下。
2025-05-09
你好,这个是要放到其他应付款或者其他应收款的。因为这个不是你们日常生产经营中的资金,而是帮忙才有的资金
2020-11-05
你好不对得分录 分公司不需要做了 总借银行存款贷资本公积
2025-03-04
同学你好 这个就冲减了
2021-01-19
您好,这个是可以的,可以就是说总公司过来付款这样的
2023-07-20
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