你好,你这个已经做了进项转出了是吗

老师好!请问我去年认证一张物流发票,由于这张发票没有备注,所以税务那边要求做进项转出。另外成本都要转出,请问我今年应该如何做转出的相关分录。
老师好! 我司一笔年初收的全年费用补贴,入帐入了其他应付款,现需要将这笔其他应付款转入主营业务收入,然后1到7月已经支付了部分的费用出去,所有这些我帐务该如何处理?
请问老师,我公司有一笔三年前的挂账应付款项,如果不再支付了,是否可以转入营业外收入。已经抵扣的增值税是否需要进项税额转出?
你好老师,生产企业如果有几笔是贸易类型的业务,那这几笔相关的出口是按贸易类进行出口退税吗,具体怎么操作的? 另外本年度货物单证不齐的业务需要在本年年底视同内销,那这些业务到明年如果单据收齐了呢,已经报税了的该怎么账务操作? 开具出口普通发票是需要所有相关单据齐全后对吗,一般在报关单所属月份内,那如果报关单是在月底的时候拿到的,但开票系统已经截止了,怎么办?
外贸企业 出口退税 有一笔业务新采购发票有问题。不予退税转内销处理,已经在税务系统做了出口转内销证明税务也审批通过了,比如出口的销售额是10万 转内销13% 价税合计就是113万 采购价税合计8万 进项税额9203.53元 那对应的账务处理分录怎么处理 ?
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
车辆购置税怎么做账?上牌服务费怎么做账
劳务派遣公司申报水利建设基金时,是按全额开票收入还是按扣除后的差额做计税依据?
老师,公司私对私打款的,个体工商户给开的发票可以吗
购入固定资产汽车,增加资产卡片的时候,开始使用日期是发票当月还是下月
老师您好,交给贷款的银行的报表,银行余额总共只有几万块钱,利润表一年做了五百万收入,利润做了一百多万,资产负债表未分配利润有几十万,这合理吗有矛盾吗
老师如果增值税扣税金额,和电子税务局的数字少三分钱,该咋出理,借:应交税费费0.03 贷:营业外收入0.03对吗?老师