你好 借成本 贷应交税费应交增值税

老师好!请问我去年认证一张物流发票,由于这张发票没有备注,所以税务那边要求做进项转出。另外成本都要转出,请问我今年应该如何做转出的相关分录。
请教老师:去年9月份一张运费发票已入账进项税已抵扣!今年6月份发现上游单位走逃!税务局要求进项税转出,6月份的账目中已将进项税转出!现在要求同时将成本也转出,补交企业所得税!请问,成本转出的会计分录怎么做?
老师,你好,就是由于对方发票失控,导致我方收到的进行发票税务不认可,相当于就跟对方虚开发票差不多吧,这样的情况我做进项税额转出,如何做会计分录,这个是以前年度开具的发票,而且我们的成本也同样要做转出,麻烦老师给写一下分录
老师您好!请问我公司在6月取得一张运输发票由于对方没有备注,发票已被我们认证做账,现在专管员通知我们这张发票不能入账,我没有叫对方重开金额小了点,所以要进项转出另外成本也要全部转出等于说这张运输发票整张金额地不能入账,请问我怎么做分录。
老师,21年有个异常发票,当时税务局让做进项税额转出,我当时记账:借主营业务成本,贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税,当月的时候由于要做进项税额转出,还认证了很多进项,现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面,请问我应该如何处理?
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
去年已经都结转成本了
是不是要做以前年度损益调整
具体的分录不知道怎么编
要做以前年度损益调整
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税
按照上面做,是没有问题的