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老师好!请问我去年认证一张物流发票,由于这张发票没有备注,所以税务那边要求做进项转出。另外成本都要转出,请问我今年应该如何做转出的相关分录。

2022-01-13 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 20:30

你好 借成本 贷应交税费应交增值税

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快账用户2786 追问 2022-01-13 20:31

去年已经都结转成本了

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快账用户2786 追问 2022-01-13 20:31

是不是要做以前年度损益调整

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快账用户2786 追问 2022-01-13 20:32

具体的分录不知道怎么编

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齐红老师 解答 2022-01-13 20:32

要做以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2022-01-13 20:32

借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税

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齐红老师 解答 2022-01-13 20:32

按照上面做,是没有问题的

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相关问题讨论
你好 借成本 贷应交税费应交增值税
2022-01-13
你好;  不能入账哈 ; 你要 转出 ;  开红字信息表; 对方红冲了。 重新开票的; 或者是   你转出后;做账汇算调增 
2022-12-01
1.借以前年度损益调整贷进项转出。 进项转出待转出未交增值税, 借转出未交增值税贷,未交增值税, 借未交增值税贷银行存款 借利润分配贷以前年度损益调整 2.彼时既有业务成本,在汇算清缴的时候调整就可以。
2020-12-24
同学:您好。进项税转出,当时对应在的金额入成本,转出也入成本,借:XX成本   贷:应交税费-应交增值税-进项税转出。 在过渡科目过渡一下,如果用了这个科目 ,没有用,就直接进项税转出直接结转至应交税费-未交增值税。 借:应交税费-应交增值税-进项税转出      贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转至: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税       贷:应交税费-未交增值税 缴纳时: 借:应交税费-未交增值税     贷:银行存款
2022-03-18
你好,那你直接做补交企业所得税的分录就可以的,你实际已经支付了这个钱也收不回来,你的成本不用调整的。
2022-07-26
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