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你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。

2025-05-10 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-10 12:01

借其他应收款 贷应付工资

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快账用户3035 追问 2025-05-10 12:06

1月份其他应收款就在借方,现在要一借一贷账才平啊

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齐红老师 解答 2025-05-10 12:48

那是多支付了是吧 不应该给他发工资 退回来 借银行存款 贷其他应收款

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借其他应收款 贷应付工资
2025-05-10
您好!应该是做以下分录 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款       银行存款   
2021-03-01
你好,对应的收入是哪一年的?你如果做到今年的话,你会不会收入小于成本?
2024-07-23
同学你好,如果计提工资多,可以冲掉。 借应付职工薪酬  贷成本费用
2023-01-17
你好  是发工资时扣借款   借应付工资,贷 其他应收款 
2023-05-05
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