借其他应收款 贷应付工资
老师,你好!有一笔业务是这样,上个月我记了一笔工人预支,借:其他应收款 贷:银行存款 这个月直接从那工资扣掉,但是没有记账,现在可不可以这样。借:银行存款 贷:其他应收款 借:主营业务成本 贷:银行存款 工人发工资,我是归集到主营业务成本的
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
2月份工资表里,有一个员工个税少扣,在三月份发放2月份工资的时候,做了其他应收, 借:应付职工薪酬 借:其他应收款 贷:银行存款 贷:其他应收社保 贷:其他应收公积金 贷:个税 少扣的这部分个税,在做三月份的工资时在工资表中剪掉了这一部分,3月份计提工资是按减掉后工资计提的,4月份发三月份工资的时候怎么冲掉其他应收那部分
之前计提工资,现在年底发放工资,一直计提走的是借生产 成本 贷应付职工薪酬 预支工资的时候借其他应该 贷银行存款,现在发放工资了,需要结转导致借应付职工薪酬 贷其他应收不平了,应付职工薪酬计提多了,我需要怎样去平账,实在找不出哪的事来了,怎样做账把他平了
你好 老师 公司有一个员工提前预支了四个月工资 然后我做分录 借 其他应收 贷 银行存款 然后我在计提工资的时候就借管理费用 3 贷应付职工薪酬2 贷 其他应收款1 而不是在发放的时候冲减其他应收 现在我该怎么调整才对呢
老师您好,车间,工资,电费一天的成本怎么算出来。 例如:四月份原材料:18585.13吨 款462478元 销售:16541.37吨 款629500元 车间费用:247797元 当月工资:76272元 电费:40000元 管理费用:9984元 其他业务收入:100元 销售费用和财务费用为零0️⃣
请问老师,单位2024年度,账面补做了2019-2023年的费用,请问在2024年企业所得税汇算清缴前可以扣除么?如果不能扣除,政策依据是什么?
公司就老板一个人,办公地用自己名下的房子,物业费可以认证抵扣吗
老师,我们开了票给客户,发生质量扣款,客户直接从开票的货款里把质量扣款扣了,我要税前把这个扣款扣了,应该要求客户提供什么凭证呢
老师,我从1月到4月的个人所得税分别都已经申报,但是因为现在有信息传递过来,有个别人员在1月份已经离职,所以我要进行申报更正,然后就是我启动了更正,从1月到4月分别启动更正,然后再填综合所得申号的时候,它显示的还是从4月份开始申报,但是那个人员是1月份离职的,所以在4月份如果申报的话,1月份因为1到3月份还申报了4月份我的申报信息已经填了,他1月份离职了,所以4月他还是没办法申报,怎么办啊?
老师 请问这个交易性金融资产宣告发放现金股利 到底是计入应收股利还是交易性金融资产-应计利息呀 最开始学都是计入应收股利的 后来又说改了 都放到交易性金融资产-应计利息里 到底是计入哪个科目 还是不同情况 计入科目不一样呀
老师,请问我们造纸工厂是否可以成立一个回收公司给自己开票,回收公司享受即征即退的增值税优惠政策
老师,你好。成立一个有限合伙企业,去投资一个有限责任公司,注册资本有上面要求吗?
请问,餐饮企业计算毛利率时,营业成本需要算上水电费、人工工资等吗?我们以前计算毛利率,营业成本仅指食材成本
老师,公司只有销项没进项,最后老板要按收入的全部,规规矩矩交税,税务局那里会有什么风险嘛
1月份其他应收款就在借方,现在要一借一贷账才平啊
那是多支付了是吧 不应该给他发工资 退回来 借银行存款 贷其他应收款