您好,收到款记到银行存款,没有收到计到应收账款
销售货物 收到的定金和收到尾款的分录怎么做?
老师,没收到发票的材料入库和领用怎么做分录。还有销售产品没有收到货款发票也没有开出去怎么做分录
老师您好我们货物收到了款,但是没收到发票.针对货已发和货没发是不是会计分录不一样呢
老师,有没有购入已付款未收到票,或者已收到票;销售已发货未收款,或者已发货已收款开票,这一类整理好的分录
老师,收到货,进货款当天付,发票和款同一天,这样怎么做分录?
看应交税费科目余额表,能知道本年交的增值税是多少?
老师,月底伙食费收入支出结转凭证,还用往伙食费流水账上登记吗
公司财务总监的工作职责有什么?
小规模,发现去年一个月份的一笔成本科目写到贷方,报表取数没有取到,现在反结账回去改,然后还有哪些需要做的?所得税汇算还没做
工商年报截止时间是什么时候呢?
老师,我们公司申请退企业所得税,退税申请了,专管员说需要调部分出来,才可以退税,那我应该怎么做呢,退税申请的金额已经提交了
郭老师在吗,请教问题,公司用每个月第一个工作日汇率为固定汇率,领导说月末不调汇。 2025年3月第一个工作日新币兑人民币汇率为5.3440, 4月第一个工作日汇率为5.3601。 3.16日收到新加坡a公司开具的服务费发票,需要支付6000新币,4.9日购汇6000新币,支付6000新币,购汇并支付花费人民币33323.4元,以上每笔分录怎么做。
库存现金是负数,是账做错了吧,可以核对一下现金明细账,把做错的更正~ 油有做错,就是之前没建账,后来开始建账,不知道现金有多少,然后有贷现金的科目,也没从银行中提现
老师新建账的公司,做账的时候库存现金是负数怎么办
老师,在资产负债表日后调整涵盖期间这节,调整事项诉讼判决下达,之前计提了借营业外支出贷预计负债,后来判决下达后又把预计负债转到了其他应付款里,然后支付对方企业了,考虑当期所得税时,(题目也说了预计负债实际发生时可以扣除),我的疑问是预计负债已经转到其他应付款了,不存在了吧,考虑当期所得税时为什么还要考虑呢,麻烦老师解答一下
收到钱还用应收账款过渡一下吗
可以不用过渡 ,直接入银行存款
借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税
是的,是的,就是这样的
老师收到钱未开票货发了,还有未收钱开票了分录是一样的吗
是的,这两个是一样的
老师未收钱未开票也是这样只不过要在摘要中写未开票收入,报税的时候未开票收入红字开票收入也要加上,这样抵消了,因为之前报过税
是的,是的,就是这样的
老师,上个月收到款未开票,这个月开票了,发票我还是附在上个月的凭证上吗
不用,这个月你做负数,再做正数分录