你好,成本和过去收入相关的就可以的。

老师汇算清缴已经结束结果发现去年有笔分录做错,导致少结转成本现在调回来是可以做成今年的成本还是只能以前年度损益调整不算成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
去年开的成本票,去年没有暂估,今年收到,今年做了以前年度损益调整,去年的汇算清缴可以把这部分费用调减应纳税所得额吗
请问老师,去年工资一部分今年计提的,做的以前年度损益调整,那我汇算清缴时这部分是一起做到工资调整明细表里吗?还有这样我第四季度报表和企业所得税是不是要重新更正申报了
老师 请问材料是供应商提供 帮我们公司加工产成品 供应商怎么开成品发票
电子税务局可以作废已开的发票吗?还是开蓝字负数或者红字发票?
老师,你好我们汇算清缴出现一个问题A105080表中第二行(一)房屋、建筑屋资产原值为0,与房产税税计税依据合计数300000不符,我们是租的厂房,地方税务让我们核的房产税,那我们的房租、建筑物的资产原值不应该为0吗?
请问一般纳税人服务的收入,在增值税报表填第几行?
销售取消了,已经开具的专票,对方没认证抵扣增值税。销售方是需要开红字发票的吧。可以作废发票或者开蓝子负数发票吗
老师,目前是一个股东注册资本100万,实缴资本162.45万,转让15%股权给公司股东,作价1元,然后再增资到200万,公司股东再打投资款100万,持股比例有85%降到50%;再股权转让,再次增资,再次降低持股比例。这样操作是否合理,是什么样操作逻辑
老师,合伙企业股权转让,转让另一个股东,注册资本1000万,当时全部实缴,会涉及哪些
老师:我们当月缴纳当月的社保,需要做计提吗?能不能帮我做一下计提和缴纳的分录
老师,我们公司有些付了款,但一直催不回发票,应该怎么办
公司注销做科目清理,预付账款供应商科目有负数余额,应该是前期余额没有核对清楚,供应商已经注销,科目余额咋处理