你好,这个要看你自己用的哪一些科目。就是平时月度的时候做结转就行了。比如借,销项贷,进项贷,未交增值税。
老师,您好!请问期末增值税如何结转?谢谢!
老师您好,请问月末如何结转增值税,分录怎么写
郭老师您好,您在吗?想请教您年末增值税结转的问题
老师,增值税年末进账大于销项,如何结转3级科目
老师您好,一般纳税人,年末结转增值税三级科目怎么结转
老师,一般纳税人开的13个点的普票,照样按照13个点销项税额交是吗,如果有进项,那么交的税额是普票的销项税额-进项税额对吗?谢谢
老师 作为一名会计怎么达到不粗心
房地产开发企业进项留底抵欠缴增值税的主表中多缴为负数,现我已跟业主开具发票需要抵扣这个多缴为负数的金额,应填写增值税哪个表?
老师 咨询一下,所有物料都能通过周转材料-低值易耗品 过渡吗 包括行政采购的所有物资和机器维修涉及的备品备件这些
查账征收的个体户,必须建账吗
老师你好,4月报税 进项发票大于销项发票,怎么计提增值税,怎么做分录?谢谢
医保停缴一个月后再缴纳多久能使用
大神: 有一个问题我一直忘了问,就是我们开票给业主方譬如是100万,但因为我们老板又挂靠这个业主方旗下的分公司,他们每次从我们的回款中扣除一笔管理费还有一笔税金,我们实际收到的款只有90多万了,这差额如何处理,对方也不给我们开票啥的
以公司名义买车有啥要求,需要涉及哪些税费
求,实操报税相关资料
老师,以前都没做过结转,现在想年度做一次结转。明细账中应交税费和增值税科目是不是都应该登记上结转数。包括总账应交税费科目也应该登记结转的数再累计。还是不记结转这笔结转数。有点晕头分不清。
你好,你先看一下你每个月做的对不对?就是说你的销售减去进项是不是等于你交的税金?
老师,账都能对上。比如年末结转增值税 借 应交税费~应交增值税(销项税额)20000 贷 应交税费~应交增值税(进项税额)15000 贷 应交税费~转出未增值税5000 老师我是不是应该在明细账上把相关科目应交税费,应交增值税,销项税进项税转出未增值税都计帐吧?
你好,你做了你的这个凭证,然后直接交完了就可以了。
老师,我是手工记账,您的意思是我只做这张凭证不用记账就可以了吗?
你好,不是的,我的意思是说你每个月如果做了这个凭证的话,正常他是没有余额的,年底的时候不需要另外结转。
老师,如果月度做这个凭证是一样的,也是存在怎么记账的问题,我现在不明白的是怎么记账?是按凭证如数记录每笔,销项进项转出未交余额为零,应交税费、应交增值税科目余额不变,只是借贷方的累计数加大了。还有总账应交税费的累计金额数也加大。是应该这样记账吗?
你好,你就按上面说的走没问题的。 把销项进项都做到零。看上样子看上去更加清晰,而且好核对。
好的,老师!谢谢您!
你好,不用客气的了。