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老师您好!手工记账年末如何结转增值税下的科目?请教老师!

2025-05-13 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 12:03

你好,这个要看你自己用的哪一些科目。就是平时月度的时候做结转就行了。比如借,销项贷,进项贷,未交增值税。

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快账用户1921 追问 2025-05-13 12:28

老师,以前都没做过结转,现在想年度做一次结转。明细账中应交税费和增值税科目是不是都应该登记上结转数。包括总账应交税费科目也应该登记结转的数再累计。还是不记结转这笔结转数。有点晕头分不清。

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齐红老师 解答 2025-05-13 13:16

你好,你先看一下你每个月做的对不对?就是说你的销售减去进项是不是等于你交的税金?

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快账用户1921 追问 2025-05-13 13:47

老师,账都能对上。比如年末结转增值税 借 应交税费~应交增值税(销项税额)20000 贷 应交税费~应交增值税(进项税额)15000 贷 应交税费~转出未增值税5000 老师我是不是应该在明细账上把相关科目应交税费,应交增值税,销项税进项税转出未增值税都计帐吧?

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齐红老师 解答 2025-05-13 13:49

你好,你做了你的这个凭证,然后直接交完了就可以了。

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快账用户1921 追问 2025-05-13 14:19

老师,我是手工记账,您的意思是我只做这张凭证不用记账就可以了吗?

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齐红老师 解答 2025-05-13 14:20

你好,不是的,我的意思是说你每个月如果做了这个凭证的话,正常他是没有余额的,年底的时候不需要另外结转。

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快账用户1921 追问 2025-05-13 14:34

老师,如果月度做这个凭证是一样的,也是存在怎么记账的问题,我现在不明白的是怎么记账?是按凭证如数记录每笔,销项进项转出未交余额为零,应交税费、应交增值税科目余额不变,只是借贷方的累计数加大了。还有总账应交税费的累计金额数也加大。是应该这样记账吗?

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齐红老师 解答 2025-05-13 14:35

你好,你就按上面说的走没问题的。 把销项进项都做到零。看上样子看上去更加清晰,而且好核对。

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快账用户1921 追问 2025-05-13 14:43

好的,老师!谢谢您!

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齐红老师 解答 2025-05-13 14:44

你好,不用客气的了。

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如果你是一般纳税人, 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2020-09-24
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