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老师,公司的装修费计入了长期待摊费用科目,由于没有发票,前期没有进行分摊,我在2024年进行了分摊,分摊时将以前年度的计入到了利润分配-未分配利润科目,2024年的计入了管理费用-装修费科目(固定资产也有这种情况)。汇缴纳税调整我应该怎么调整?是在纳税调整明细表里调整,还是在A105080那个资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里调整?

2025-05-13 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 12:25

同学你好,因为是未取得发票,不得税前扣除费用,所以在纳税调整明细表里面调整。

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快账用户4732 追问 2025-05-13 12:29

老师,那固定资产折旧费呢?没发票的计入固定资产没有提折旧,我补提折旧时也是一部分做到了利润分配科目、一部分做到了管理费用科目,这个也不在那个A105080表里调整吗?

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快账用户4732 追问 2025-05-13 12:37

老师,这个税收金额指的是什么,和有没有发票有关系吗

老师,这个税收金额指的是什么,和有没有发票有关系吗
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齐红老师 解答 2025-05-13 13:01

税收金额是税务上可以税前扣除的金额呢,例如你这个未取得发票的固定资产税前扣除金额就是0,不只是和发票有关系,和一些会计税法差异有关,例如固定资产加计扣除。

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快账用户4732 追问 2025-05-13 13:09

老师,我上午问的办公室装修费是不是在这里填报?填完之后就会代入到《A105000纳税调整项目明细表》中,对不?不用我在A105000纳税调整项目明细表“二、扣除类调整项目“30行其他里填?

老师,我上午问的办公室装修费是不是在这里填报?填完之后就会代入到《A105000纳税调整项目明细表》中,对不?不用我在A105000纳税调整项目明细表“二、扣除类调整项目“30行其他里填?
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齐红老师 解答 2025-05-13 13:22

同学你好,你的填报完全正确!

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你好这个不会重复调增 ,这个对应资产折旧、摊销(填写 A105080) 是根据《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》附表数据来的,你这个纳税调整表自己填写不了,你填写这个附表,纳税调整表才可以去调,
2021-05-28
这个不用调整 这个属于正常的
2023-07-31
这个填列到其他里面的
2021-05-13
你好,你摊销到无形资产,无形资产结转到管理费用里面了,也填写进去。
2022-09-01
你好,同学。调表不调账,指的是你申报表调整,并不是让你会计报表调整的,如果会计调整,你这相关账上就是要调整的
2020-12-11
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