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老师你好,去年办公室现金交了30块钱的门禁卡的保证金,然后做账是:借:其他应收款 30.00 贷:库存现金 30.00。 今年我们不租了,去退卡退钱,对方把这30收了15当做门禁卡的使用费用,银行对公转了我们15.00。 今年是不是应该这样做分录:借:银行存款 15.00 管理费用-办公费 15.00 贷:其他应收款 30.00

2025-05-13 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 13:01

您好, 是的,分录是这么写的,15元直接扣了,没有发票,我们在年度汇缴时要纳税调增的

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快账用户1627 追问 2025-05-13 13:04

老师我还不太会报税,这种情况,是要自己平时记着吗,最后汇算清缴要想起来做上,还是说这种调增调减什么的账面上会从哪里看出来需要最后这么做呢

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齐红老师 解答 2025-05-13 13:07

您好,我们公司有单独的科目归集无票费用,要么您调一个管理费用-其他(无票调增)

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快账用户1627 追问 2025-05-13 13:15

哦哦 好的老师 谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-13 13:15

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您好, 是的,分录是这么写的,15元直接扣了,没有发票,我们在年度汇缴时要纳税调增的
2025-05-13
同学你好,可以这样冲减。
2021-01-06
你好,同学 如果未来不付款,现在核销余额的话,要冲掉的,用以前年度损益调整科目
2024-04-12
同学,你好。 这样子没有错。 前面几个月按照预估的费用计提,借 管理费用 房租 贷 其他应付款,实际收到发票后,由于入账的成本与发票上的不一致,所以把前面已经入账的成本费用全部冲掉,即借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000,这样子就相当于租房的费用全部没有做账,所以当期还要做一笔管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 ,把正确的房租费用入账。
2021-01-18
你好,那你再补上一个借应付职工薪酬工资贷库存现金不就行了?
2025-02-18
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