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我司是一般纳税人,上个月做了一笔分录,支付租金费用(未收到发票),借:主营业务成本 贷:银行存款。那这个月收到对方开来的专票,那我这个月是否要调整上个月做的凭证,才能抵扣进项税?是否要把上个月凭证做调整,借:主营业务成本 应交增值税—进项税额 贷:银行存款?这样子这个月才能勾选认证抵扣进项税额呢?

2025-05-14 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-14 09:09

直接调整税额就行。 借应交税费、应交增值税进项 贷主营业务成本

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对的,是的,是这么做的。
2022-10-15
你好,你这个账务处理还能修改吗?把这个进项改成应交税费待认证。
2023-08-04
同学你好 这个可以的
2023-03-30
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
是的,你的理解是对的
2022-08-10
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