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老师 您好 去年一个管理费用70多万 当初做账 管理费用 70万 今年这部分发票冲红 钱也退了 如何做账?帮我写一下分录

2025-05-14 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-14 14:28

借:银行存款70 贷:利润分配-未分配利润70

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借:银行存款70 贷:利润分配-未分配利润70
2025-05-14
你好,这个正规的做法是未分配利润。
2024-12-18
你好;    那你认证了发票吗; 是否要红冲发票;   才好 考虑是否 进项税转出 和红冲费用去   
2022-12-28
同学你好,一般情况下,借:预提费用,销售费用-广告费,正数或者负数,贷:银行存款等科目。同时,借:以前年度损益调整(管理费用)负数,借:以前年度损益调整(销售费用)正数。
2021-04-12
你好1.     意思是全额给退的话 ; 借银行存款贷以前年度损益调整;  借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润   
2022-05-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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