学员您好。月底结转多交的增值税,正确分录是 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 对于销项减去进项有余数 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
月末不要缴纳增值税,月末结转进项留底时分录 借:应交税费 -增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项税额 下一步分录怎么写是借 应交税费-未交增值税? 这个图说不用做账 是后面分录不用写了吗?
老师,月末结转增值税,这样结转可以吗,假设进项,1000,销项500,分录如下,结转, 借:应交增值税-未交增值税 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷:应交增值税-未交增值税 500,这样有问题?
朴老师,年终有留抵增值税需要做结转吗?如果做结转分录是这样写吗?我不理解这里的未交增值税,是留抵的负数吗?谢谢! 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
老师,月底结转多交的增值税,分录是这样写的吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。我老是分不清结转时用哪个一级科目
老师,月底结转多交的增值税,分录是这样写的吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。我老是分不清结转时用哪个一级科目。如果多交了增值税按上面的分录,那销减进有余数,应该缴纳增值税的话,分录又要怎么写呢?晕了
老师你好,对方要票,我们联系别的单位开票,进价是50元*10吨=500元,销售价格55*10吨=550元,通过别的公司开票550*0.1=55元(这是通过别的公司开票让对方加的点),问一下我们单位挣了多少钱,这个怎么算
采购原材料种类有食品耗材类和钢瓶检测耗材,前期都是用买的出入库单手写,后面食品耗材类有几百种手写工作量太大。可以种类少的用商店买的出入库单填写,种类多的用电脑自制打印出来签字吗
老师,请问公司扣除保险后低于当地最低标准违法吗
请问老师,家庭卖大米免税吗,粮谷加工厂给农户把花生去壳收取加工费用是免税的吗?
开具5%也是简易计税吗
我们是一般纳税人,收到3%或者1%的专票需要进项转出吗
天津地区,从哪里能导出所有的报关单电子版,具体路径?
董老师 在线吗?有问题想咨询!
董老师,在线吗?有问题想咨询~
财务部的周/月汇报总结也课或者模板吗?
哦,明白了,好的,谢谢老师。
不客气,祝您工作顺利。