你好,。属于办公费这个是

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
请问老师,我还没来这家公司时账是给代理记账做的,23年4月5月6月来了一个员工想,发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税,发工资被记成了其他应收去了,我才发现,要帮她转成工资,我就借:管理费用一工资,贷:应付职工薪酬一工资 借:应付职工薪酬一工资 贷:其他应收款, 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同,我就决定去柜台变更申报,这样对么?
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
老师,这边代账公司,一家小规模是管理咨询公司,没有什么成本票,然后前会计去年暂估了一笔28万的应付账款,和一笔九万多的管理费用,因为客户只想交增值税,不想交企业所得税,所以就这样做了。但是我现在要汇算清缴,他上年的四个季度全部是零申报,我汇算清缴怎么弄?还可以零申报吗?
新工作刚交接了,我们公司上个财务,把所有工资,管理费用记到其他应付款的一个人名下这样做有没有什么不妥,会不会引起税务局那边查账这个财务刚工作了一年,上上个财务是让公司借钱,有了现金,管理费用,工资都走现金,有盈利了,再还钱到其他应付里,哪个会计处理比较合理
我不大明白,账上只有一笔其他应付款,没看到有计入管理费用,但利润表里管理费用那里数据等于其他应付款的数据,公司没公户,没有银行流水
我看到了老师,看到了那比计入管理费用的账
对,这个计入管理费用应该是
但是公司没有流水,我还不懂
也就是这笔完整的分录是借管理费用贷其他应付款对吗老师
那也就是说这笔钱还没付,如果一直不开公户,一直挂着吗,如果开了公户但是通过其他人支付了服务费,那么也一直挂着吗
没付款的话,是这个分录
老师,我看到这家公司成立时间是23年10月,但代理记账公司给的科目余额表、财务报表都是24年2季度开始的,这是正常吗
还有老师,那笔管理费用汇算清缴还需要怎么怎么样吗,因为没有实际付款也没有发票
没有发票就需要纳税调增
一个人担任了多家公司法人,那么现在需要他登录一家电子税务局,那么他通过电子税务局APP扫码登录,是可以自主选择某家公司吗
不可以的,需要各种登录