那就只能这样算了,按亏损卖了
老师,您好。我们是商贸公司,购买回来的包装桶其实在销售货物时已经一起销售了,以前入账时入的库存商品,进项发票抵扣了,与货物一起销售时没有单独计算结转成本,现在才发现账上挂着的库商品(空桶)已经没有了的。请问这种情况我应该怎么做会计处理呢?
老师,你好,我是一家粮食购销企业的记账会计,我们遇到一个问题。粮食销售时,出现了损耗的情况,那么损耗如何处理,损耗的成本按什么单价处理。是按现在的销售价格处理,还是按入库价格处理呢?
2、某机械厂为增值税一般纳税人,采用直接收款方式销售货物,本月发生下列经济业务:。(1)10月开出增值税专用发票,销售甲产品50台,单价8000元,并交于购货方。。(2)将20台乙产品分配给投资者,单位成本6000元,没有同类产品销售价格。。(3)本月丢失钢材8吨,不含税单价2000元,做待处理财产损失。。(4)本月发生购进货物的全部进项税额为60000元。购销货物增值税税率均为13%。要求:(1)计算该当且的销项税额;。(2)计算该机械厂当月允许低扣的增值税进项税额;(3)计算该公司当月应缴纳的增值税。
31、某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年11月份的有关生产经营业务如下: 1.4日,购入一套生产用机械设备,取得增值税专用发票,注明采购价款为4000 000元,同时取得运输部门开具的增值税专用发票,注明运费4000元。 2.6日,外购一批货物,取得增值税专用发票,注明货款5 000000元,由于管理不善,本月底有1 000 000元的货物被盗。 3.9日,销售三批同一规格、同等质量的货物,第一批500件,不含增值税销售单价为2600元;第二批800件,不含增值税销售单价为2700元;第三批10件,不含增值税销售单价为2000元。经税务机关认定,第三批销售价格明显偏低且无正当理由。 4.10日,销售一批货物,增值税专用发票上注明的销售额为3000 000元,另外开出一张普通发票,收取包装费11000元。 5.15日,将自产的一批新产品1000件作为福利发放给职工。该产品尚未投放市场,没有同类产品销售价格,每件生产成本为950元,成本利润率为10%。 6.销售一批产品,开具增值税专用发票,注明货款16000 000元,在结算时给予对方2%的现金折扣,对方享受了现金折扣,同时支付运输部门运输费5000元,已取得运输部门开具的增值税专用发票。 7.20日,外购原材料一批,从供货方取得增值税专用发票,发票上注明价款2000 000元,另外,支付运输费用4900元,并取得运输公司开具的增值税专用发票;同日,外购办公用品一批,取得增值税专用发票,价款10 000元,增值税税额1500元。办公用品直接交付办公科室使用。 8.24日,该公司出售一台旧设备,此设备系2008年2月购入,原价3 000 000元,现售价190 000元,款项已收到。
北京新华酒厂为增值税一般计税方法纳税人,2021年12月发生下列业务(1)销售甲种粮食白酒10吨,每吨含税单价22600元;销售乙种粮食白酒5吨,每吨含税单价11300元;销售丙种粮食白酒20吨,每吨含税单价33900元。款项全部存入银行(2)销售散装粮食白酒3吨,每吨含税单价4520元,收取包装物押金2260元,款项全部存入银行(3)销售以当月外购薯类白酒和自产糠麸白酒勾兑的散装白酒6吨,每吨含税单价2260元。其中,外购薯类白酒3吨,每吨含税价1130元,取得增值税专用发票,全部用于勾兑并销售,货款存入银行(4)用自产甲种粮食白酒10吨,从农民手中换入玉米10吨,已经验收入库,开出收购专用发票(5)该厂将换入的1吨玉米用于职工福利(6)该厂委托某酒厂为其加工酒精6吨,粮食由委托方提供,发出粮食成本51000元,支付加工费6000元,增值税780元,用银行存款支付。收回的酒精全部用于连续生产套装礼品白酒10吨,每吨含税单位售价33900元,当月全部销售(7)该厂将自己生产的10吨甲种粮食白酒中的3吨用于馈赠、7吨用于职工福利计算12月份应纳增值税额
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?