你好,你允许抵扣的增值税是多少?然后所得税是多少? 这两个税率加起来和这个5.5对比
老师,我们企业是一般纳税人出口生产企业,属于小型微利企业,我有108万(管理费用租金32.4万,制造费用租金是75.6万)的厂房租金没有收到发票,如果让他开发票,他要额外收9个点税金,如果不开票,纳税调增是到时候是直接调增108万,还是只用调增管理费用?
请问老师,我们是小规模纳税人,承租一般纳税人企业的商铺并转租。现在我们问出租方要发票,两方当初签的合同并未明确是否含税。请问未明确的情况下,一般惯例是否应默认含税,也就是说出租方自己承担税款,应无偿给我们开票。如果要我们承担税点的话,增值税9个点,房产税12个点,加上附加税总共17.75个点。我们承担的这些税点想要税前扣除的话,可否按下面这样换算为含税价开票,感觉又不太对,麻烦老师指教。谢谢
老师,你好,我们给对方开发票,要收回开票税金,他要求给一个明目,然后汇款进来公户,汇款进来的不开票,请问要给什么明目合适?我说往来款,对方又说不合适。我们是小规模纳税人,租赁不动产给他
老师,你好,我们是一个商贸企业,每月一次给顺丰结算快递费用,双方没有签合同,只是每月汇总开一次发票,需要缴纳印花税嘛?如果缴纳,是按照那个税目缴纳,是含税金额,还是不含税金额计税呢?谢谢,麻烦老师了
您好,我们公司是一般纳税人,符合小型微利企业标准。22年5月公户有收客户公户款未开具发票一直未申报纳税,对方是食品加工厂一般纳税人。我们是龙虾尾加工厂,若对方让我们22年12月底前开具发票,对方想我们开具9个点,如果一定开,我们想加税点费用的话,请问开几个点给她们合适。税如何申报,需要调整吗。感谢。
老师您好,汇算清缴的财务报表能帮我看看是否引起税务预警吗?
请问老师,纪委查公户流水,是因为啥,要查什么呀
那我要怎么撤销已经勾选的退税发票,并且已经用途确认了
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理,这300万又借出来给其他企业用了
老师是不是没有核定代理办理营业执照税种,如果有开什么类型
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理
我们的客户预付款给我们了,后面他们违约,这次预付不退给她们,对方现在也联系不上,这个需要什么资料,怎么做账?
老师,我们替B公司公户支付电费,国网把发票开给我们公司了,B公司现在公户给我们把代付的钱转过来,发票开给我们合适不?
会计制度里面的营业费用就是销售费用吧
公司 24 年暂估了 20 万成本,借主营业务成本 20 万,贷应付账款-暂估20 万,到次年 5 月都没有取得发票,企业汇算清缴调增补缴了对应的所得税, 5 月份这 20 万暂估成本怎么账务处理填写分录,结转到未分配利润
出租方是一般纳税人应该是9个点的专票吧
这个不一定。如果它是自己的房屋,营改增之前取得的是5%,营改增之后的是9%。
对方是2013年建的商铺
那就是5个点的专票
对的是的,5%的税率的。
租金是20000 增值税可以抵扣20000*0.05=1000 我该怎么算?
这个是含税的还是不含税的? 如果含税的话,是2万/1.05×5%。 如果是不含税的2万*5%。
哪种方式合适呢?
所得税需要抵扣的吧 如果需要抵扣的话,要发票
如果是开普票,选哪种好?
小型微利就不要发票。你直接交企业所得税还是交5%。