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老师,我上月结转销售成本的时候,有两个科目点错了,应该是贷方库存商品,都写成贷主营业务收入了,这个月怎么调整?而且我进项税发票也是按这错误的销项税金额勾选的

2025-05-16 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 13:02

同学你好! 因为 都是2025年的业务, 因此,对于账务处理方面,有如下两个方法处理: 第1种:如果你们对报表分析不是要求严格,那么,开账,把4月的账,重新做一下

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齐红老师 解答 2025-05-16 13:02

第2种, 调整在5月,做与上月相反的分录 借:主营业务收入 贷:库存商品

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快账用户1251 追问 2025-05-16 13:03

增值税都已经交了,怎么调整

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齐红老师 解答 2025-05-16 13:04

对于税局的 【增值税认证】业务, 税法上的规定是,购进扣税法,因此,只要是当月购入的都可以认证抵扣, 所以, 勾选了和 销项税一样的金额的发票,也没有关系的

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快账用户1251 追问 2025-05-16 13:06

我想当于是多勾选了三万多进项,那岂不是浪费进项了

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快账用户1251 追问 2025-05-16 13:07

我说的这个是3月的账做错了,也都所得季度税汇算了

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齐红老师 解答 2025-05-16 13:09

增值税属于流转税,不会浪费的,只是时间上的差异,早抵扣与晚抵扣的差异, 这个月如果税局的 收入申报 也需要红冲时, 那么,就相当于 少交税,或者说 多出来进项。

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快账用户1251 追问 2025-05-16 13:10

那我是不是再动三月份的账已经不合适了,直接在四月份调整?我现在是在做四月份的账,还是说依然可以调整三月份

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齐红老师 解答 2025-05-16 13:11

明白了, 那就放在5月调整。会计分录 还是一样的, 做错的是怎么样的, 调整时,就做与它相反的分录, 再把正确的做进去就行。 涉及到税局需要红冲收入,那就一并申报处理就行

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齐红老师 解答 2025-05-16 13:13

你们4月的账,还没有结啊,因为今天16号了,我以为 4月已经结完了呢,那就处理在4月吧,不用反结 3月了,

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快账用户1251 追问 2025-05-16 13:14

三月计提的印花税和附加税,和四月已经缴纳的这些税以及增值税,需要跟着调整吗?

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齐红老师 解答 2025-05-16 13:26

你不开账调整,以及 税局也不更正申报,因此, 我的建议是: 1)先把正确的分录做出来 2)由于税局没有更正申报,所以,就按照错的, 把 应交印花税和应交附加税 给做平 3)在6月初申报5月的税务诸表时,对应的 这些个税是多少时,把它集中处理在 5月,

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快账用户1251 追问 2025-05-16 13:44

老师,我是不懂,如果可以我是想能把三月的账再重新做一下,这个对税务局的账,如果说是已经季度所得税汇算了,改三月的账不合适我就做到四月份的账里

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齐红老师 解答 2025-05-16 14:07

明白你的意思了, 财务账是可以开账重结3月的,但是,结果就是与税局的第1季度 收入与成本 有出入, 这样不太好。因此,建议你就处理在4月,不要开账改了。

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