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老师,2024年度福利费8400,都是员工的车补,已经报了个税了,他们开自己车去出差,回来按一公里1.2元报销,所以有发票,但是金额不够8400,现在做2024年汇算清缴,这部分需要调增吗?

2025-05-16 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-16 16:52

你好,不用,你申报过就不用了。

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快账用户7093 追问 2025-05-16 17:01

老师,但是是申报的个税,所得税汇算清缴就不需要调增了是吗(゚O゚)

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齐红老师 解答 2025-05-16 17:02

你好,不需要了。你可以这样认为,就是给他加了工资,然后他的工资申报了个税。

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快账用户7093 追问 2025-05-16 17:05

嗯嗯,好的老师

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齐红老师 解答 2025-05-16 17:05

你好,欢迎下次再来探讨。

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你好,不用,你申报过就不用了。
2025-05-16
我建议你反结账去改一下23年的凭证,重新生成报表再汇算清缴
2024-03-28
印花税可以不用计提,直接借利润分配,未分配利润贷银行存款。
2025-01-02
你好 2019年申报这5000元的个税,与企业所得税没有关系的 2020年贷方发生额10000,借方15000,说明2020年你并未重新计提费用。不能纳税调减
2021-03-07
你好 ;    意思是你变卖了; 但是没有做对固定资产清理 分录; 报增值税和附加税以及印花税和企业所得税都没有及时报吗   
2022-08-24
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