同学你好! 一共是5万元对吗,如果是的话, 借:银行存款 4 预收账款 1 贷: 应收账款 5
老师,目前遇到一个情况:之前的会计做账都是把上月的医保卡销售额当做当月的收入来做账,「医保卡销售额(账款都是下月才到账)」比如6月份没做应收账款分录,比如七月份的营业收入为7万(含医保卡销售额2万),这个分录我要怎么做,收入我要怎么结转
老师,我想问一下,我们公司8月份开始交社保,然后应该减免的,但是没有减免,按全部款扣除的比如1000,从11月份开始,就只缴纳减免后的比如500,然后还抵扣了之前多交的一部分,比如200,也就是11月份开始我们公司只交300每月社保,那这个做会计分录应该怎么做呀?
#提问#老师,我们公司做了空调租赁业务,都是一次性收一年的租金,这个收入的确认我是不是得分月确认,账务怎么处理呢?比如说我我现在是开120万的发票,收了120万的款,但是这部分收入是未来一年的收入,我是不是就每个月确认10万的收入,剩下的那部分收入怎么做账呢?
你好,老师请问一下,我公司收取的租金假如是12万,我做账是:借:银行存款12 贷:预收账款12,然后开出12万的发票,我确认收入 ,想问一下,我的税款是按12万的交,收入我要按月确认,怎么做分录
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做
审计报告赋码了后附的营业执照和审计报告签字者的CPA证书会有什么影响吗
我们公司租一个个人的房子写字间,我们去税务局代开租赁发票,是马上就会在税务局现场代扣代缴吗
个体工商年报,用电子营业执照登录,为什么是这个页面
老师,我们是运输公司,公司租用个人的车辆,如果司机个人去代开租赁费发票给公司了,司机个人给我们开车,是否也要去代开劳务费发票给我们,还是可以做工资薪金申报个税。
老师,收到税务局如下短信是什么意思? 尊敬的纳税人(XX公司): 如您委托税务中介机构代为办理涉税业务,为厘清各方责任,保护您的权益、安全,督促涉税中介公司提高纳税申报质量,请贵公司按要求完成以下事项:务必要求中介在电子税务局上传委托代理协议,之后您需要主动登录电子税务局确认协议有效;务必要求涉税中介通过代理通道办理贵公司的增值税申报,贵公司可通过电子税务局自查本公司增值税申报表下方是否显示代理人名称等信息,若显示自行申报且没有代理人信息,则需通知涉税中介机构更正增值税申报方式为代理通道申报,一般纳税人需更正的属期为2024年12月—2025年4月、小规模纳税人需更正的属期为2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23号之前完成。
前年有一个客户付款时双方同意少付了28000,有协议,当时入账时这笔费用忘了入账,现在怎么补救?
老师,你好!想请教一个问题,我们本年报废了一辆车,之前年度已经计提完折旧,我们2024年拉去报废了,没有收益,直接按账面净残值100元转营业外支出了。那么我需要填报A105090固定资产损失那一栏次吗?如果要,我具体则在哪一列填写呢?谢谢!
进出口退税课程有实操的登录入口进行实操练习吗?
老师关税920000 关税税率下面8百分之 缴纳增值税怎么算 就是他说关税920000 最下面出来个关税税率8
老师,老师,这我截图的这一题,第八题C选项中间那个计算,10×1000×2×0.5。这个二表示的是啥呀?我看那个选项,我我是猜的出来是选这个,但是,这部分是从量计增的计算方法。然后这个二是从哪里来的,我都不太明白。是双倍的意思吗?
还有个问题 时间点 前两年收的一部分款比如是1万 做的是预收账款 上个月开的5完发票给对方。钱是这个月才收的 这样的话分录我要怎么做呢
就是上面的分录, 前两年时 借:银行存款 1 贷:预收账款 1 4月份开发票时,先不考虑税金 借:应收账款 5 贷:主营业务收入 5 5月分份收到剩余的货款4 借:银行存款 4 预收账款 1 贷:应收账款 5
好的 谢谢您老师
不客气同学,老师应该的,祝您生活愉快